你好,一般纳税人,买车时没有抵扣进项,现在想卖车,是按3%的征收率减按2%缴纳增值税。分录是 借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产 借:银行存款等科目 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税 借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理(或相反分录)

老师,请问公司车子保留,车牌单独拍卖(当时车子和车牌是分别买入的,账上没有记到一起),现在单独拍卖车牌需要缴纳增值税吗,一般纳税人按照多少缴纳,账务上如何处理?
我们公司是一般纳税人,买车时没有抵扣进项,如果现在想卖车,按多少税率缴纳税款?
老师,我们公司是一般纳税人,买车时没有抵扣进项,现在想卖车,按多少税率缴纳税款?出售处理时账务怎么处理?
我是一般纳税人,以前买的车没有抵扣进税,现在准备卖掉车,怎么交税?账务怎么处理?分录怎么做?
一般纳税人,以前买的车没有抵扣进税,折旧也折旧完了,车也不行了,现在准备卖掉车,怎么交税?按多少交税?账务怎么处理?分录怎么做?
老师,给员工租的宿舍没有发票可以作为福利费税前扣除吗?
请问房产税缴纳的时间(也就是税局规定的申报时间)
老师,请问开抖音公司的,这个月开的服务发票是之前未开票收入的数据
老师,我有一个朋友,今天去给别人当法人了,有啥问题吗?她说害怕的很,注册资本是1000万,这个公司是2020年成立的,原来注册资本是500万?
试岗三天只有120元一天的工作要去吗,试岗通过了才按试用期
跟着咱4.27号的课程,学完后,能系统做账和报税么?我零基础,刚到这个陌生的领域,很害怕
零基础能学会做账和报税么?能看懂报表么?多久可以上手?
酒店业有差额计税,简易计税么
26年冲销了去年的一笔费用,虽然第一季度公司亏损,但是未分配利润比起初却大了,这会引起税务风险吗?我如果将以前的其他应收款计入以前年度损益调整,然后再到未分配利润,请问这样可以吗?
代账公司交接来的科目余额表,银行存款贷方余额,关键还是25年2月的,一直到现在没有账目,现在需要补账,这个怎么弄呢
买时是13%,没有抵扣进项,卖时确定不是按13%吗?卖时可以按3%增收率减按2%吗?
你好,一般纳税人,买车时没有抵扣进项,现在想卖车,是按3%的征收率减按2%缴纳增值税 抵扣了,销售才是按13%的税率
按2%,那增值税附加税表1中填写在哪一行合适?
你好,处置固定资产的,不在加税表1中填写
增值税表1中, 不填写,怎么申报销售额?
你好,这个不是正常的销售货物收入,是处置固定资产啊
那销售收入怎么申报缴纳税呢?
你好,这个不是正常的销售货物收入,是处置固定资产 在主表的这个栏次填写(请看图片)
像我这个情况,增值税这一块需要填哪几个表?附表1和减免的那个表不用填吗?
你好,只需要填写主表就是了
直接在你说的主表的那个位置填写简易办法计税的销售额和21行简易办法计算的税额,按2%税率计算出来的,就可以了吗?其他附表都不用再填了吗?
你好,是的,是这样的