同学你好 就是不含税收入乘以13% 100万是含税还是不含税
老师,你好,我们公司销售一批波形护栏,含运含税含安装100万,取得材料成本进项专票60万,安装费普票14万,运输费专票6万,税负率是百分之一左右,需要交多少税钱,怎样才能控制税负率
老师好,请问我家一般纳税人,购货进来的是普票税率是百分之十三,是不是说明对方是一般纳税人,我公司普票是抵扣不了百分之十三的税率把
请问,单位会计说每月让我们税额要交到百分之一,那怎们计算呢?比如我们当月开票开了100万,抵扣发票该抵扣多少才能达到百分之一呢?是如何计算的?我们是一般纳税人。
老师您好,运输公司一般纳税人一百万的运费百分之十三的税是多少钱?如果用油票来抵扣税票要多少油票或轮胎票才能抵扣?
老师,建筑劳务公司正常开票税率应该为多少?我们公司为一般纳税人,开具的发票为百分之三的专票,那么我们公司进行税额还可以抵扣吗?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
一百万是含税的
请问老师我用油票来抵扣税票要多少油票呢?
那就是100万除以(1%2B13%)*13% 这样计算销项 找这些对应的进项来就行了
等于我如果要交一十一万的税就要一十一万的油票?是这么理解的吗?
对的 对应的进项也要开这些