您好,借以前年度损益调整,贷应交税费应交企业所得税,借营业外支出贷银行存款。不需要填写以前账套数据

税务抽查被查,有补税和滞纳金 那这个滞纳金的凭证怎么做? 更正申报的那些报表还需要打出来保存吗?因为以前那些报表已经装订成册了
现在税局查到我们公司23年的一笔政策性搬迁收入,让我们在汇算的时候调整账目把这笔所得税交上。请问1、我需要更正申报4季度申报表吗?2、我的凭证已经装好了需要从新装吗?3、那我更正申报4季度所得税是就要交所得税咯嘛,这样也会产生滞纳金呀?或者是有其他什么办法吗?
经过自查,发现去年10月有一笔需要更正缴纳增值税,更正了去年的申报表,因为10月有留抵所以不用缴纳,11月申报需要缴纳增值税。在今年2024年4月进行更正报表并且缴纳了增值税跟滞纳金,请问该怎么记账?记账是记到今年吗?去年凭证还需要更正吗?
老师您好,我们是销冠吗?纳税人销售眼镜商店,被管理科查23年有风险,调整了23年收入,补缴了增值税,所得税付家税也相应产生了税金滞纳金。调整了财务报表,增值税报表,年报收的税报表。请问我们23年账在1月初的时候已经装订完毕,报表都已经装订,现在因风险调控了这些报表增值税。请问需要改账吗?重新做凭证入到二三年再把账本都重新装订吗?还是指调表了,不用再调账了
老师,我们以前年度有些不免税的开成免税的了,现在税务查出来按照税务要求更改了以前年度增值税申报表,补交了税款和滞纳金,有一部分申请了留抵抵欠,一部分对公划款,账面我应该怎么处理?
老师,小规模开发票,老板觉得应该收点税点钱。要收多少
@董孝彬老师你好,我来报喜啦,我中级终于考过了,特意前来感谢您,谢谢谢谢!
老师有没有出口商品代码及退税率表分享
老师,我还是没懂,如果公司有内外账,那个分红到底是咋分红的最后
老师,我想问下,为什么账务处理时候应交税费_出口退税,算法是进口采购价格*出口退税率,而算5部和7部法,是用FoB价格*出口退税率
我的初级会计证去年没有继续教育,如何补有效,谢谢
我记得有买学堂的工业会计手工账,有收到材料,但是课程现在查不到,具体怎么找
一个个人独资企业的法人,他名下只有法人一个员工,他的工资从来都是零申报,现在个人扣缴端的系统显示他有三个月没申请工资,询问此员工是否离职,那需不需要处理,还能继续零工资申报吗?
润滑脂为什么开不出来
老师,公司成立2个月购买材料和用品这些个人先垫付,月底一次性报销,老板公转私备注备用金,这怎么做帐呀??合不合规?怎样操作合法合规?
那更正的报表呢?
需要打出来吗?
还有印花税也补交了
您好,可以不打印的,借以前年度损益调整,贷银行存款
那明年年报的时候需要把这个补税金额合计到当年某个税种去里面吗
您好。是不需要的,是以前年度业务