计提借管理费用-开办费 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款

老师您好,请问公司为员工缴纳的社会保险费不扣员工的工资,等于公司白付的性质怎么入账做凭证呢
请问老师,新的公司缴纳社保,会计凭证怎么做
公司计提缴纳社保,会计凭证咋做
请问公司帮员工缴纳社保 凭证怎么做 谢谢老师
老师,员工3月份新入职,工资,社保.在4月份交的,并且个人应承担的社保,公积金等,由公司全部承担缴纳,请问计提,缴纳,工资发放等凭证怎么录
老师好,个税申报是不是有什么变化,我2月份申报的个人,填1月份入职,为啥累计扣除费甪还是5千不是1万
应付职工薪酬\\辞退福利\\解除劳动关系补偿,作为计提工会经费的基数么
老师,外贸公司的五金工具,这种产品毛利多少算合适的
您好,现在报表资产负债率为80%,我想改成56%,好贷款,银行要资产负债表,利润表,科目余额表,银行流水,我应该改哪几个数字
请问郭老师,小规模纳税人工程在外地,收入不超30万需要异地预缴吗?如果超了30万需要异地预缴吗?按1%还是3%预缴?
老师,现在新规定个人向组织,单位提供服务,取得报酬,如果个人未开具发票,只能去税务局开具。支付方单位为了做账需要,它是可以统中开具反向开具发票,但需要自然人电子税务局进行确认。企业反向开具这样的发票,确认后为何企业还要涉及增值税,个税也是企业负担。那增值税那部分也要企业交,怎么交和计算
出口货物编码,9015 90 0090,现在需要开进项票,进项票的税收编码,跟出口的HS编码,有什么要求?
老师您好,车辆过户可以不开票吗?
老师好,给受伤员工一次性救助及营养费计入哪个科目?分录咋做?谢谢
老师 25年有三笔往来账,其中一笔是贷款的100万 有两笔是预支工程款的 , 可以做到26年吗
老师,我提问方式不对,大意是我用的财务软件,把个人交的自动生成代报解预算收入,这种做法对吗?没懂
现在社保是税务代征,但是个人交的部分这样是这样记吗
个人缴纳的,直接写个人负担的社保就是了。
郭老师,还是用这种做凭证对吗
你好对的是的是这么做的。
郭老师,请教您:一个单位有很多人社保,我们记账缴纳的时候,借:应付职工薪酬,其他应收款~个人部分,贷:银行存款,请问:个人部分需要记到每个人吗?还是这个凭证就记个总数?
账凭证里面不需要写具体的人名 记一笔就可以。你在工资表里面记清楚是谁的。
发放工资这一步,借:应付职工薪酬 贷:其他应收款(个人部分) 银行存款,也不需要写到每个人对吗?
你好是的,不需要写人名。
好,谢谢郭老师耐心讲解!
不用客气,祝周末愉快。
郭老师周末愉快!
周末愉快,非常感谢。