你好 原则上 项目的审计费用也应该计入到项目成本里面
以前工程审计费计入管理费用,现统计项目在建工程,只梳理在建工程发生额行吗?
在建工程\\工程款,然后发生费用,在建工程\\费用用支出\\预算审计费,\\结算审计费,\\监理费用,対吗?如何设置好呢?
在建工程\\\\工程款,然后发生费用,在建工程\\\\费用用支出\\\\预算审计费,\\\\结算审计费,\\\\监理费用,対吗?如何设置好呢?
请问老师,工程在建期间发生的相关管理费用可以全部计入在建工程科目吗?
在建工程因项目取消计入当期费用,是直接借管理费用贷在建工程吗?
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,收到的负数进项发票在抵扣勾选的时候是没有的,那报税的时候是不是要单独做进项税额转出?
三月份没有记提甲的工资,然后五月份发了三月份的工资,这个怎么做分录
老师公司还在在建工程期间,但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了,是不是就应该转入固定资产了?账务处理是不是应该是这样直接借:固定资产贷:在建工程
好会借账号注销了,但是借的钱到账了怎么弄
请问老师,使用财务软件做账,是否都是会计来做?出纳是不碰财务软件的吗?
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是
我需要注册个小规模运输公司、开具1%运输费发票、但车子不能入公司、挂靠在山东公司、可以吗?
关于资产负债表重分类,在用友财务软件里,是选择重分类还是不重分类?
公司有多个项目a,b,c,d,e,f,项目间经常调拨模板,脚手架等旧材,时间久了,因为循环调拨,最后搞不清楚谁欠谁多少,只能以混合记账方式:如收到大于借出视同净收到综合物资,收到小于借出视同净借出综合物资,月末借出方分录,借其他应收款(公司其他项目)贷,原材料周转材料,收到材料方,借,原材料周转材料,贷其他应付款(公司其他项目),后续完工,调拨材料都不归还,问收到方和借出方如何确认成本
现在建工程要转入固定资产,以前计到管理费用要调到在建工程?
是的!你的理解正确!
没有调,1万多元钱?
没调整只能说是核算不规范
问题不大呀?
是的,问题不是很大。