你好 ; 可以的。 你可以设置明细处理的。 这样设置。 比如在建工程- 预算审计费 这样来挂二级科目即可 。 其实不用专门做一个费用支出来做二级科目 。 看你们自己科目设置了
在建工程\\xxLED大屏\\审计费,\\设计费,\\监理费,\\主体工资款,完工后资本化,结转到固定资产这样核算吗?
以前工程审计费计入管理费用,现统计项目在建工程,只梳理在建工程发生额行吗?
在建工程\\工程款,然后发生费用,在建工程\\费用用支出\\预算审计费,\\结算审计费,\\监理费用,対吗?如何设置好呢?
在建工程\\\\工程款,然后发生费用,在建工程\\\\费用用支出\\\\预算审计费,\\\\结算审计费,\\\\监理费用,対吗?如何设置好呢?
老师,工程建造发生的勘查费,造价咨询费,设计费,工程结算审核费,监理费等,这些属于工程项目的什么费用?
老师,不能反映该项服务在合同变更时的单独售价?这句话怎么理解啊
1.20*4年1月初,甲公司取得乙公司90%,能够控制乙公司。当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1000万元,公允价值为1050万元,差异是一项固定资产评估增值50万元,负债的公允价值等于账面价值,为2000万元。甲公司支付的合并对价包括:(1)银行存款700万元;(2)发行股票200万股,面值1元/股,市场价格1.3元/股;(3)无形资产账面余额500万元,累计摊销为200万,公允价值400万元。另外,支付发行股票手续费1万元。合并前◇甲公司所有者权益总额为2280万元,其中,股本1800万元;资本公积(股本溢价)100万元,盈余公积180万元;未分配利润200万元。假定此项企业合并之前,甲、乙两公司之间没有发生任何交易,会计年度和采用的会计政策相同,不考虑相关税费。要求:(1)假定该合并为同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录;(2)假定该合并为非同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录。
1.20*4年1月初,甲公司取得乙公司90%,能够控制乙公司。当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1000万元,公允价值为1050万元,差异是一项固定资产评估增值50万元,负债的公允价值等于账面价值,为2000万元。甲公司支付的合并对价包括:(1)银行存款700万元;(2)发行股票200万股,面值1元/股,市场价格1.3元/股;(3)无形资产账面余额500万元,累计摊销为200万,公允价值400万元。另外,支付发行股票手续费1万元。合并前◇甲公司所有者权益总额为2280万元,其中,股本1800万元;资本公积(股本溢价)100万元,盈余公积180万元;未分配利润200万元。假定此项企业合并之前,甲、乙两公司之间没有发生任何交易,会计年度和采用的会计政策相同,不考虑相关税费。要求:(1)假定该合并为同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录;(2)假定该合并为非同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录。
1.20*4年1月初,甲公司取得乙公司90%,能够控制乙公司。当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1000万元,公允价值为1050万元,差异是一项固定资产评估增值50万元,负债的公允价值等于账面价值,为2000万元。甲公司支付的合并对价包括:(1)银行存款700万元;(2)发行股票200万股,面值1元/股,市场价格1.3元/股;(3)无形资产账面余额500万元,累计摊销为200万,公允价值400万元。另外,支付发行股票手续费1万元。合并前◇甲公司所有者权益总额为2280万元,其中,股本1800万元;资本公积(股本溢价)100万元,盈余公积180万元;未分配利润200万元。假定此项企业合并之前,甲、乙两公司之间没有发生任何交易,会计年度和采用的会计政策相同,不考虑相关税费。要求:(1)假定该合并为同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录;(2)假定该合并为非同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录。
厨师工资借主营业务成本贷应付职工薪酬工资 服务员的借销售费用工资贷应付职工薪酬工资,工资需要计提吗
假如我去采购货物,现在没有那么多现金给供应商,我去银行开银行承兑汇票给供应商。如果我在3个月内还汇票就不用给利息银行吗?
小规模纳税人增值税、附加税计提分录怎么写
费用发票金额有限制吗
融资租赁机器设备,残值为出租方,那我们租期10年,到时候租期到了,机器是归承租方,还是归出租方
老师,24年底应开票金额10万,25年1月应开票金额15万,25年2月开票,合并金额25万可以开在一张发票上面吗?而且备注栏备注2024年12月至2025年1月业务,可以这样开票吗?
如几个预算审计费,有预算审计费,结转审计费,有标底审计费,这如何设置好
你好 ; 那你就 分别设置三级科目了 ; 比如 在建工程- 预算审计费 - 结转审计费 ; 在建工程- 预算审计费 - 标底审计费,
老师我明白了,那就并排设置?
是的。 就 设置三级科目去下面 处理下
付费用不挂应付账过渡下可以吗
你好 ; 可以的。 若你长期跟这个公司 合作的话 要对账 可以走应付账款 过渡下 。 以后方便对账
老师你一般可用应付账款过渡下?
你好; 我是做账习惯走这个科目 过渡下的。 看你自己
准备用应付账款科目过渡,用的是明细帐请问应付账款二级科目如何设置?
你好 ; 是的。 应付账款后面 设置具体的 供应商 企业或者 单位名称即可
关键是软件只能设置99个明细科目?
你好; 那你找软件售后问下。正常可以买明细条数的。 你问问哪