甲公司借其他应收款炳公司贷应收账款乙公司。
老师,我想咨询一个问题,甲乙丙三家公司,甲乙之间有债务问题,乙欠甲100万元,丙与甲有合作关系,丙销售甲的产品,甲是丙供应商,现在甲乙丙三方签订债权债务转让协议,乙将欠甲的100万债务转让给丙,由丙来还甲100万,丙将100万还给甲之后,怎么入帐呢,这个账怎么平,就以一张债权债务协议入账吗?而且丙无端的多出来了100万债务?
老师好,甲乙丙三个公司,甲预付乙100万,甲也预付了丙50万,乙欠丙80万,现在甲乙丙签了个三方协议,丙不用给甲供货开票啦,把甲预付丙的50万变成甲一共预付乙150万,乙欠丙30万。请问老师这样的协议可以在外账上冲账吗?合不合理,有没有税务风险?
三方核销账务。 甲 乙 丙(关联公司)。 是甲给的协议,协议内容: 收到乙公司往来一万,转入丙公司一万。 那么甲乙丙三方分别怎么做账
三方核销账务。 甲 乙 丙(关联公司)。 是甲给的协议,协议内容: 收到乙公司往来一万,转入丙公司一万。 那么甲乙丙三方分别怎么做账? 针对核销账务本身,而不是收款付款(即银行存款)
老师,个人“丙方”代公司“乙方”转一笔钱给公司“甲方”三方协议注明经三方同意“丙方”汇入“甲方”款项视同“乙方”汇入款项。这笔业务往来如何做分录?
老师您好,开服务发票结转人工陈本,应付职工薪酬科目的贷方结转多少增加多少金额吗?
老师,请问我们公司销售出去的产品(已经开了发票,收了款)有退货,我们该怎么处理?怎么做账?我们是小规模纳税人
汇总纳税备案总机构参与年度汇算清缴标识选是还是否
老师,请问餐具入错为固定资产建账后,账务处理有什么方式把这笔固定资产处理掉,是内账
老师好,需要发快递,为了发快递买了些竹子放在箱子里当隔断,竹子记哪里(销售发快递,快递费我们自己承担)
老师你好,公司购买商铺交维修基金要怎样入账?
老师,月工资13000,个税怎么算
老师好:咨询下,现金流量表中,关联方之间的往来,一般都在哪个项目披露?举个列子,如果母子公司往来交易特别频繁,金额较大,这个在现金流量中怎么解读,会引起监管关注吗?
老师,增值税申报表销售额是按开票申报还是按账上的主营业务收入申报
老师好,建筑公司平时发工资不按时发,谁需要给谁预支点,工资正常计提,发工资该怎么处理呢?
乙公司借应付账款甲贷银行存款
丙借银行贷其他应付款甲
老师,是对于核销账务,不是收到这笔款
之前的往来科目是怎么做的?
甲和乙有往来 甲和丙有往来
乙和丙并没有往来
现在是不是甲委托乙付款给丙?
不是,是三方核销账户。
是核销账务处理
是一个三方协议。
甲公司欠丙公司的钱,然后让乙公司和丙对冲是这样吧?
差不多是这个意思
是丙欠甲钱
借应付账款丙公司贷应收账款乙公司。 这是甲公司的账务处理。
乙丙不是没有业务还得需要拿钱?
就是甲从乙那拿了钱,钱给了丙
甲和乙有往来 甲和丙有往来
乙丙没有往来
老师,你能明白我的意思吗
现在关于之前的拿钱,需要核销账务
乙以公司借其他应收款贷银行存款,丙公司借银行存款贷应付帐款
不是,现在不涉及银行存款
只是核销账务处理。是不是计其他应收应付就行了?
那不对 不出钱 乙丙咋处理
钱之前已经做过凭证了, 乙给甲钱,甲给丙钱
也就是这个:乙 借其他应收款贷银行存款,丙公司借银行存款贷应付帐款
现在是针对核销账务本身
那现在核销 做成本费用才对 又不给钱