你好 利润表体现的是本年的利润,汇算清缴结转到未分配利润了,是以前年度的利润。所以不在本年利润体现,可以在利润表备注下。年末结转到未分配利润后,以后就平了。
这笔分录年末结转的时候财务软件识别不出来,导致利润表利润总额和资产负债表未分配利润相差了这个数,企业所得税汇算清缴时资产负债表未分配利润应该填多少
资产负债表的未分配利润-期末未分配利润的金额跟利润表净利润相差2933.75,这个数刚好是20年汇算清缴交的企业所得税,已经计提并且结转到未分配利润了,怎么会差额?
汇算清缴补交的企业所得税结转到了利润分配—未分配利润里,这个数字到不了资产负债表的未分配利润里去是吗?
老师,本月补缴所得税记到未分配利润里,填财报时资产负债表未分配利润期末-期初数和利润表净利润数差,正好差这笔调整的所得税,这怎么处理
老师,本月补缴所得税记到未分配利润里,填财报时资产负债表未分配利润期末-期初数和利润表净利润数差,正好差这笔调整的所得税,这怎么处理
股东缴纳实收资本怎么备注,老师
请问老师公司买东西给个人需要开票吗?按税发来
老师 个人把车租给公司用 个人需要缴纳增值税吗
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
那就是等到今年年末再结转到未分配利润吗?
你好 年末本年利润结转到未分配利润。