您好,那您报表公式设置是否问题?

调整过期初数明细,现在资产负债表应收账款与预收账款的期初,期末余额都比同期增加了5万,因为应收账款期初数有贷方余额5万,之前的合并了没体现出贷方余额,现在报税期初数与上季度不同,怎么办
老师,我公司现在需要换财务系统,需要把旧系统的期末余额放到新系统上,可我有一个问题,资产负债表的预收账款期末余额=应收账款的贷方余额+预收账款的贷方余额, 比如 预收账款-A客户 借方余额5000 预收账款 -B客户 贷方余额60000 应收账款- 甲公司借方 10000 应收账款-乙公司 贷方30000 可是我在新系统上按照旧系统的科目余额数据数据对应科目下客户录入数据,结果在新系统上资产负债表的期末 应收账款是70000 预收账款55000 可是在旧系统资产负债表的期末余额是 应收账款 15000 预收账款期末余额90000 为什么会这样呢,我都是按照对应的科目输入数据的。
我现在在做期初建账,应收账款在贷方,没办法体现在资产负债表的预收账款上,请问需要怎么设置,是在做账的系统设置
老师,请问金蝶系统资产负债表上预付账款借方余额跟应付账款借方余额,设置的公司不会加在一起。是哪里有问题。
老师,请问没有设置预收账款科目,预收账款做在了应收账款的贷方,现在资产负债表的应收账款金额是负数,这个怎么处理呀?可以只调表,把应收账款里的预收账款分列出来填写在预收账款里,但是不调账吗?
老师,公司是小规模2025年1月成立的从25年1月开具318万,9月开具97万,10月开具了61万的发票,总的开具476万,在2026年1月开具20万发票的话能开不?会不会超了500万转一般纳税人?
老师 公司21年成立的股东是另一个公司 现在股东想变成个人,之前注册资金300万已投资85万了 剩下的是股东再投吗
2025.12月提前付了2026年下半年房租,合同还没签到2026下半年,这种情况,什么时候申报租赁合同印花税
郭老师接郭老师,做工程服务的,开票给对方公司,开的是材料,钢材,是开几个点
委托加工物资的余额怎么转库存商品,分录怎么做
车辆保险印花税按付款时点还是开票时点来交?
老师,开发票维修包括件,经营范围里面有维修,怎么开
一般纳税人都有哪些税点
老师公司租凭器材给其他公司开租凭发票税率是多少
公司对公司投资缴纳的实收资本,两个公司都要交吗
预收账款的公示是应收账款+预收账款
报表公司我看了没有问题,就是体现不出来
您好,您设置期初是贷方正数