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老师问下,差异是300为什么调整时只调100

老师问下,差异是300为什么调整时只调100
2021-08-22 19:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-22 19:24

您好。 差异是300,对应的递延所得税资产余额为300*税率。但当期暂时性差异发生额为100哦。

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齐红老师 解答 2021-08-22 19:24

看题干应该是2019年初坏账准备就有200的余额。

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快账用户1489 追问 2021-08-22 20:47

哦,调整时候不算期初的,差异需要加上期初的是吧,感谢老师

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齐红老师 解答 2021-08-22 22:40

您好,您说得很对呢,调整应纳税所得额时只调整暂时性差异的当期发生额。 看题目问法,让算递延所得税资产或者负债的期末余额的话,需要考虑期初。如果问当期发生额,只考虑当期发生额,不考虑期初哦。

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您好。 差异是300,对应的递延所得税资产余额为300*税率。但当期暂时性差异发生额为100哦。
2021-08-22
你好,就是在现在不用交税,以后需要缴纳的才产生暂时性差异,有的以后也不需要纳税或抵税的,就是永久性差异。
2021-11-07
同学你好! 你是想问不要调整什么?可以把问题说的明白一些吗
2020-09-05
超支差异计入材料成本差异的借方,但现在是调整成本差异,超支了,相当于要增加成本,所以是借:制造费用
2023-12-26
同学您好 因为200是前期的事情,前期已经调增, 现在只调整本期的100就好
2020-09-02
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