你好,这个应该是,摊销肯定是计入费用科目的,然后同时增加资产的备抵项目累计摊销 借费用 贷累计摊销

老师 无形资产摊销的正确分录是借 管理费用-无形资产摊销 贷 累计摊销是吗 但做账的时候贷方记了无形资产 这样是不是就减少无形资产原值了?从而会影响资产总额?
要求做无形资产摊销分录,我做的是借摊销,贷无形资产,答案是借费用,贷无形资产,总出现类似的情况,我有点啥毛病?
关于民非组织无形资产摊销账务 分录是 借:管理费用无形资产摊销 贷:无形资产 那这样子摊销到最后一个月,无形资产的价值就是为零?
购入一项无形资产,借:无形资产 贷:银行存款 ,分摊时是这样做的 借:管理费用 贷:累计摊销,这样的话即使分摊完了无形资产跟累计摊销还有余额,这样的分录对吗?
无形资产的摊销的会计分录怎样做?借管理费用,贷无形资产这样对吗
我想明年先考证,0基础需要先学哪方面的知识
老师,我司是做写字楼出租的,收到客户租房定金如何入账
去年进项发票50万进项税5万需要转出 这月份未开发票 需要交多少税
老师,收到利息时,冲财务费用,做账时贷方写负数,购买商品后进行退货,冲应交税费-应交增值税进项税,也是用负数填写,我想问一下什么时候用负数,什么时候写贷方,这不是一个意思吗?
老师,注册资本200万,已经实缴,现在减少注册资本至30万,减少了170万,分录怎么做,需要注意什么问题
老师,我们以前年度其他应收款,代扣公积金个人部分有一个贷方余额,这个怎么给他合理的把账平了
已抵扣增值税的车辆再销售,算不算销售货物?要确认主营业务收入吗
分公司和分店在税务核算上有啥区别,分店需要单独注册营业执照吗
想问下,老板用私人微信2年收款共200万,被查到了,会产生哪些罚款,会连累会计,出纳吗
老师好,涉及股权转让,是法人股在转,他们协商的价格是1万元。请问是在工商完成转股,还是在税务完成转股之后,财务这边做账务处理?
我那么做是到结转的那一步了吗
不是的,学员,你做的是核销资产了
什么样的提问时,借费用贷摊销?什么样的提问时,借摊销贷无形资产呢?
无形资产摊销是:借费用贷摊销 出售资产,或者核销资产:借摊销贷无形资产