你好同学,这个凭证不对的,正常的应该是借管理费用贷累计摊销。

购入一项无形资产,借:无形资产 贷:银行存款 ,分摊时是这样做的 借:管理费用 贷:累计摊销,这样的话即使分摊完了无形资产跟累计摊销还有余额,这样的分录对吗?
老师,问一下无形资产的摊销怎样写会计分录 借管理费用-无形资产摊 贷累计摊销
无形资产的摊销的会计分录怎样做?借管理费用,贷无形资产这样对吗
老师 您好,请问购入无形资产最账务处理是如何做的呢,我的理解是借:无形资产 贷:银行存款 做摊销:借:累计摊销 贷:无形资产 借:管理费用 贷:累计摊销 是这样的吗 每月的 累计摊销和无形资产两个科目一个贷一个借 金额一样 代表什么意思呢 如果摊完了 还有金额会存在这两个科目的吗
财务软件自动写的无形资产摊销分录,借管理费用-无形资产摊销 贷:无形资产-软件,这样可以么?
老师,工商年报中包含工会经费和水利基金吗
请问25年计提了租赁费4万多,汇算清缴时发现没发票然后让中介给补开发票,房子是找中介租的。这个房租费用一直是汇给个人的。现在中介给开发票了,但是发票和资金不一致,这种情况会预警嘛?谢谢
老师,请问一下供应商的供应商拖延回函不处理,导致我们的退税款一直下不来,有没有什么处理办法呀
老师您好,甲乙签订工程施工合同,约定水电由甲公司转供,水务公司开专票给甲公司,污水处理费给的是财政监制收据,甲公司按合同约定单价给乙公司开水费发票,之前污水处理费按照分割单的形式提供给乙公司,请问现在是不是不可以这样操作了
老师,25年汇算清缴表的A105050表工资薪金需要和什么保持一致? 1、是账载金额=自然人扣缴端25.1-12月全年本期收入? 2、还是工资薪金的实际发生额=自然人扣缴端1-12月全年本期收入? 3、还是哪两个数保持一致啊? 不是税局系统会比对吗?
单位在代扣职工个税时,将同名同姓职工个税扣反,其中1人应扣未扣,另1人不用扣但已退休,这种情况怎么处理?
更正增值税申报表2025.5月,开红字发票了,做进项税额转出怎么填做
老师,我们现在要升一般纳税人,但是我们的收款必须要对公吗,我们目前是小规模,个人收款,但是流水大,一般纳税人收款手续费又高,我们是商贸企业,饮料泡面这些类型企业,想怎么解决手续费低问题又想正规
汇算清缴时候 回不来的成本 调增填到哪行
25年暂估材料,分录:借 工程施工-材料费100 贷 应付账款-暂估材料 100 ,借 主营业务成本100 贷 工程施工-材料费100 ,该暂估确认来不来票,年末,按照此两个凭证借贷红字冲红,年末累计成本不应该是减少,可是没有变化,这是什么原因?