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老师辛苦了。 一个非营利性民办组织,免所得税,增值税。现在这样的问题。 单位发生的业务招待费,是否也要想企业一样按60%实际报销。多出的40%是不是要缴纳企业所得税。因为单位是免企业所得税的。 我查找了很多规定,就没有明文的,麻烦老师解惑。

2021-08-23 09:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-23 09:29

你好 ;    如果你们是免企业所得税的话 ; 那么你 超过部分的话  是最终不产生企业所得税的缴纳;   这个没有明文规定的 

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快账用户5210 追问 2021-08-23 09:30

谢谢老师。

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齐红老师 解答 2021-08-23 09:32

 没事的; 希望能帮到你 

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你好 ;    如果你们是免企业所得税的话 ; 那么你 超过部分的话  是最终不产生企业所得税的缴纳;   这个没有明文规定的 
2021-08-23
您好,1是的,2具体看金额
2022-04-29
同学你好 对的 这个不用做了
2022-03-25
你好。 意思就是 你申报的期间费用 %2B营业成本金额 大于了 税务系统推算根据你收到的发票和工资 和摊销金额 合计金额 ; 那么你这样 就会存在多税前扣除费用或者成本了。 你先去自查下 你 主营业务成本 和其他业务成本 以及 三个期间费用 到底 是不是 有合理的票据
2021-09-17
嗯,不想交那么多所得税,就得提前规划。交了再退,是会引起注意。
2022-01-08
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