你好 ; 那你内账按你实际发生的金额来做的; 外账根据发票

就想问下仓库收到货,发票没有到。我们按暂估(含税金额)入账,但是会有一个问题。月末之前发票还没到,结账的时候库存商品因为是含税金额,没有做进账税额,库存商品账面金额会虚高。有没有什么好办法可以解决呢,想过入库的时候预估税金,但是不知道对方会给我们开几个点,不好预估进账税额。
您好,我想问下出口开的发票金额是根据收到的美金按照第一个工作日的汇率换算后的金额作为开票金额,还是按照银行结算后的人民币作为开票金额?我们公司按照实际收到的人民币作为开票金额,是不是错了?所以我们做账的时候按美金换算来就对不上开票收入,按人民币来确认收入核销应收时就没有了汇兑损益
老师,您好!公司有内外帐两个账套,我想请问一下做内帐的库存商品,进我们按实际购买数量填写金额,出我们按开发票金额出,可不可以这样操作?因为收到的发票有时是虚开的,所以金额不一定对,但我们外帐是按发票来录的
老师您好,我是单位的开票员,我们公司卖出一批商品。对方按我们开具的发票总额付款。但是开出去的发票它的单价是虚高的,导致发票上面的数量少于实际发货的数量。另一部分发的货,我们在外账上不体现。那一部分销售返点我们在内账中体现,外账中并没有体现。所有类似的经济,我都是我们管理人员策划的,我只负责开票。会不会被查到虚开发票?
是这样的,我刚刚去个医疗耗材企业工作,企业有进销存和独立的财务软件。现在入库商品当月不一定取得发票,发出去的商品不一定都开销售发票。因为商品很多我想这么做可不可以。每月收入按开出的发票确认收入申报纳税,入库按取得发票做库存商品,结转成本时按开出发票商品的出库金额结转成本。但是又怎样保证我库存余额与进销存的库存金额一致呢?
老师,我想请问我们从供应商进货会给我们返积分,这部分积分后面我们想要顶货款用来进货,供应商不用给我们开发票?还是必须开发票呢
老师,9月19号我从银行贷款100,其他企业借走了,我没报印花税,这个月对方把100还了,我也还给银行了,然后从银行又贷出来100,接着又借走另给其他企业了100,那这个季度印花税我报多少
老师,您好!26年税务师考三税,想和注会搭配考,该怎么搭配?谢谢!
生产型企业从政府购买土地,需要缴纳什么税,土地款能不能抵扣增值税
老师,12月的费用报销,明年1月在支付,这笔费用是算到25年,还是算到26年?
年终奖两个公司都获得,那么年终奖不并入工资,要怎么核算啊
收到财产保险赔偿款如何下账
老师,借款合同缴纳印花税是填借款本金吗?我从银行贷款,又借给企业,需要交吗
老师公司是一般纳税人业务少,我就把账本按季度装订可以吗
请问下我们公司的总经理,不是法人,可以打款到公司备注实收资本吗?相当于代法人持股那种性质,这个税务和工商有没有什么问题呢
那我内帐要不要填税率金额?
你好 看你们自己。内账你可以不写税费
好的,谢谢老师
没事的; 希望帮到你