你好,应该按照十桶销售来做。

你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
老师,比如我一年开100万的票,个体和小规模,哪个税交的少,能帮我算一下吗?
老师,餐饮公司租赁合同签的是2年,装修了60万元,请问这个装修费按几年摊销。
应该按照视同销售来做。
8月份购买手机1台3000元赠送客户取得增值税专用发票,购买购物卡2000元赠送客户,取得增值税普通发票,具体会计处理怎么做?
你好,你们单位主营是销售手机的吗?
不是,培训业
那你直接坐到招待费,借销售费用,招待费贷银行存款。
不做视同销售了吗?
是的,不做,视同销售。
不属于最后一条吗?
好,你们单位主营不是这个的,不是货物的,你可以直接坐到招待费里面。
不是有购买的货物无偿赠送吗?
那你手机的借库存商品应交税费应交增值税进项贷,银行存款借销售费用贷库存商品应交税费应交增值税销项 赠送的购物卡,借销售费用招待费贷银行存款。
到底应该咋样我都不知道怎么理解了
就像你们单位购买的酒,招待客户的话,你还做十桶销售码。
这个一般税务局不要求的话,你直接做招待费就可以啊。
不是招待客户,是客户买我们的课的赠品
关键您是专家,我希望从您这得到专业的回答,税务局到底要求不要求希望您帮我判断啊
你好,建议做到招待费里面的。
购买的手机也做招待费?
对的是的,是这么做的。