你好,应该按照十桶销售来做。
老师您好,我公司购买了礼品搞活动赠送客户,要视同销售处理,取得的增值税普通发票,税率1%、还有税率13%。我做视同销售的时候,销项税是按照1%计算,还是按照3%呢。我公司是小规模
销售过程中给客户购买的礼品卡或者赠品按视同销售做账还是按照销售费用做账?
老师,购买的礼品赠送给客户的,取得了专票。那么按照规定赠送视同销售算销项税,专票可以抵扣。那么可以做不抵扣勾选,然后赠送也不视同销售吗?
以自产的货物或购进的货物,当礼品赠送客户,是视同销售吗?是按收入还是按营业外支出?
请问购买礼品赠送客户,可以不做业务招待费,按照截图的说法,购买时做成本费用,赠送时作视同销售,请问购买赠送分别怎么做账?
请问下我现在没有做任何申报,开票额度是显示申报前的额度!申报财务报表,企业所得税及增值税后才能恢复正常额度吗?
您好,想咨询下:公司首次发票赋额,目前显示如图。这个是申报完9月税款和财报,才能享受50万额度吗?还是现在就可以开40万蓝字发票?另外:如果我9月零申报,会减少发票使用额度吗?
对方已经增值税用途状态已确认,购买方消费税状态未勾选,是不是增值税也未勾选入账,在红字信息确认单里,开具红字发票是含税的吧
老师您好!支付中标代理费应该怎么做账
我们租了西安高新区一家一般纳税人公司的房子,对方要求我们自己承担房租的开票的税费;我想知道是120/平的房子,6000/月,我们需要承担多少税费
您好老师我申报7月工资申报错了,没有这个人了,然后他产生个税了扣了19.42个税,然后我就从心申报了,别人的工资都不产生个税,我这19.42怎么处理呀
请问老师,申报企业所得税时,从业人数的季初和季末怎么取数
个体工商户业主有任职一家公司取得工资薪金所得,他可以选择不在工资薪金里扣减除费用 专项扣除 专项附加扣除,而选择在经营所得中扣减除费用 专项扣除 专项附加扣除吗
老师现金流量表销售商品提供劳务收到的现金根据什么填写
老师您好,资产损失什么意思
应该按照视同销售来做。
8月份购买手机1台3000元赠送客户取得增值税专用发票,购买购物卡2000元赠送客户,取得增值税普通发票,具体会计处理怎么做?
你好,你们单位主营是销售手机的吗?
不是,培训业
那你直接坐到招待费,借销售费用,招待费贷银行存款。
不做视同销售了吗?
是的,不做,视同销售。
不属于最后一条吗?
好,你们单位主营不是这个的,不是货物的,你可以直接坐到招待费里面。
不是有购买的货物无偿赠送吗?
那你手机的借库存商品应交税费应交增值税进项贷,银行存款借销售费用贷库存商品应交税费应交增值税销项 赠送的购物卡,借销售费用招待费贷银行存款。
到底应该咋样我都不知道怎么理解了
就像你们单位购买的酒,招待客户的话,你还做十桶销售码。
这个一般税务局不要求的话,你直接做招待费就可以啊。
不是招待客户,是客户买我们的课的赠品
关键您是专家,我希望从您这得到专业的回答,税务局到底要求不要求希望您帮我判断啊
你好,建议做到招待费里面的。
购买的手机也做招待费?
对的是的,是这么做的。