你好,是的,你的理解是正确的

请问老师,公司代缴的个税,在发工资代扣时做借:应付职工薪酬 贷银行存款 贷:应交税金-应交个人所得税,在缴纳个税时借:应交税金 贷:银行存款对吗
老师。代扣代缴公司员工个税,支付借 应付职工薪酬-工资 贷 应交税费-应交个人所得税 贷库存现金,支付税金, 借 应交税费-应交个人所得税 贷 银行存款,,其中支付的现金就是,扣除员工个税后的要付金额嘛
支付员工经济补偿金, 计提是做:借:管理费用,贷:应付职工薪酬, 支付是做:借:应付职工薪酬,贷:银行存款,应交税费-个人所得税, 是这样做吗
老师,小规模企业支付工资的时候是: 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款—备用金 应交税费—应交个人所得税 下月扣缴个税的时候: 借:应交税费—应交个人所得税 贷:银行存款
扣缴义务人实际缴纳预扣的个人所得税时会计分录为( )。 A 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费——代扣代缴个人所得税 B 借:应交税费——代扣代缴个人所得税 贷:银行存款 C 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款——代扣代缴个人所得税 D 借:其他应付款——代扣代缴个人所得税 贷:银行存款
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
好的,那老师,公司团建的住宿,餐饮费,我是计入管理费用-福利费,吗
是的计入管理费用福利费。
那老师付公司人员安全员的培训费,还是入管理费用吗
是的,也是计入管理费用
二级科目建成什么了
借 管理费用-职工教育经费 贷 库存现金
是的,借 管理费用-职工教育经费 贷 库存现金
需要通过应付职工薪酬科目吗
需要通过应付职工薪酬科目