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老师,小规模企业支付工资的时候是: 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款—备用金 应交税费—应交个人所得税 下月扣缴个税的时候: 借:应交税费—应交个人所得税 贷:银行存款

2021-11-11 16:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-11 16:17

同学你好 你的问题是什么

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快账用户7911 追问 2021-11-11 16:18

如果 个税计提多了,想算在下一次个税里面 应该怎么弄分录呢

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齐红老师 解答 2021-11-11 16:23

同学你好 这个冲减多计提的挂往来

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快账用户7911 追问 2021-11-11 16:24

还麻烦写一下详细的

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齐红老师 解答 2021-11-11 16:29

1、红数冲回多计提的个人所得税 借:应付职工薪酬---工资 (红数或负数) 贷:应交税费---应交个人所得税 (红数或负数) 2、在下月少计提个人所得税 借:应付职工薪酬---工资 (按扣减上月多缴个税后听余额计提) 贷:应交税费---应交个人所得税 (按扣减上月多缴个税后听余额计提)

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快账用户7911 追问 2021-11-11 16:40

好的 谢谢,我现在还没有做发放工资和计提个税的分录, 工资表错了,10月份发了9月份工资,发给员工的工资里多扣了个税费用。 这个应该怎么做呢?

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齐红老师 解答 2021-11-11 16:48

就是做借其他应付款 贷应交税费个税

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快账用户7911 追问 2021-11-11 16:52

是这样吗? 支付工资: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费 100 缴纳个税: 借:应交税费80 贷:银行存款:80 多计提的个税: 借:应交税费20 贷:其他应付款20 下次发工资的时候再用来抵那里的个税

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齐红老师 解答 2021-11-11 16:57

对的 这样做就可以的

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快账用户7911 追问 2021-11-11 16:59

好的 谢谢 小规模和一般纳税人的个税,都是在应交税费里面吗?还是有在应交税金里?

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齐红老师 解答 2021-11-11 17:02

同学你好 应交税费和应交税金是一样的

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快账用户7911 追问 2021-11-11 17:02

好的 谢谢

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齐红老师 解答 2021-11-11 17:03

满意请给五星好评,谢谢

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快账用户7911 追问 2021-11-11 17:03

好的 上面那笔多计提的个税需要附的原始凭证也是工资表和扣个税凭证吗

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齐红老师 解答 2021-11-11 17:04

同学你好 对的 也可以不附的

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你好,你做那一笔主要是有个人承担的部分吧
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你好,是的,是这样处理的
2024-03-19
发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 缴纳个税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2021-05-07
你好 是的 单位社保也要计提 的 你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2020-12-24
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