同学你好 你的问题是什么
老师,小规模企业支付工资的时候是: 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款—备用金 应交税费—应交个人所得税 下月扣缴个税的时候: 借:应交税费—应交个人所得税 贷:银行存款
我看学堂课程交个人所得税 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 员工发工资扣的时候是: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费-应交个人所得税 我记的是 :缴纳的时候是: 借:其他应收款 贷:银行存款 下月发工资的时候是 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 银行存款.可以吗
老师交个人所得税是不是借应交税费-应交个人所得税 贷银行存款 然后平掉的时候是借应付职工薪酬 贷应交税费-应交个人所得税
您好老师: 计提工资的时候 借 长期待摊费用-开办费 贷 应付职工薪酬 发放工资的时候 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款-社保(员工承担部分) 贷 应交税费--应交个人所得税 贷 银行存款等 交纳社保时 借 长期待摊费用-开办费(公司承担的社保) 借 其他应付款-社保(个人承担的社保) 贷 银行存款 交纳个人所得税时 借 应交税费-应交个人所得税 贷 银行存款
扣缴义务人实际缴纳预扣的个人所得税时会计分录为( )。 A 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费——代扣代缴个人所得税 B 借:应交税费——代扣代缴个人所得税 贷:银行存款 C 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款——代扣代缴个人所得税 D 借:其他应付款——代扣代缴个人所得税 贷:银行存款
收到的打车费用发票,电子普通发票,开的是运输服务*客运服务费,税率是3%和1%,这个可以抵扣进项税额吗?
支付招标代理服务费怎么做分录
老师好,怎么增开票员?谢谢
老师,以公司名义借了一笔300万借款,300是打到公司账户,也是公户还贷,一年前就贷了。现在要把做股权转让,新法人新股东也知道这个贷款的事情。我想问下,这个贷款以后都是新法人承担吗?还是旧
老师,一般纳税人简易计税,企业去年末申报了100万未开票收入,每月都会开一些冲减,所以最近几个月都没有产生增值税,但是开票员上月红冲了一张发票,导致本月申报时有应退税款,目前申报表应该怎么填写才不会显示要退税
老师,请问我们请个人来修缮加固厂房,金额13000元,这种扣个税多少钱了?
老师,你好!公司股东养老费,可以计入公司费用吗?
出货送货后的退料冲减当月领料制造费用吗?
购买厂房的房产税也是在电子税务局缴纳吗
公司卖旧车,填报增值税哪一栏呢
如果 个税计提多了,想算在下一次个税里面 应该怎么弄分录呢
同学你好 这个冲减多计提的挂往来
还麻烦写一下详细的
1、红数冲回多计提的个人所得税 借:应付职工薪酬---工资 (红数或负数) 贷:应交税费---应交个人所得税 (红数或负数) 2、在下月少计提个人所得税 借:应付职工薪酬---工资 (按扣减上月多缴个税后听余额计提) 贷:应交税费---应交个人所得税 (按扣减上月多缴个税后听余额计提)
好的 谢谢,我现在还没有做发放工资和计提个税的分录, 工资表错了,10月份发了9月份工资,发给员工的工资里多扣了个税费用。 这个应该怎么做呢?
就是做借其他应付款 贷应交税费个税
是这样吗? 支付工资: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费 100 缴纳个税: 借:应交税费80 贷:银行存款:80 多计提的个税: 借:应交税费20 贷:其他应付款20 下次发工资的时候再用来抵那里的个税
对的 这样做就可以的
好的 谢谢 小规模和一般纳税人的个税,都是在应交税费里面吗?还是有在应交税金里?
同学你好 应交税费和应交税金是一样的
好的 谢谢
满意请给五星好评,谢谢
好的 上面那笔多计提的个税需要附的原始凭证也是工资表和扣个税凭证吗
同学你好 对的 也可以不附的