你好 ; 你们这个合同是怎么写的 ; 甲方的话 是代施工方支付的吗
老师中午好,我想请问您,我们以公司法人名义 挂靠A公司承揽了一个幼儿园的工程 是不是要把这个合同改成与公司签订的呢? 合同是A公司与幼儿园两单位签订的 材料供应商也是与A公司签订了合同 我们把款项转至A公司账户, 材料商直接开发票给A公司 A再付款给材料商, 支付的检测费 人工费有的走A公司支付 有的从我们公司支付 但都是直接开票给A公司,我们该怎么规范呢 是把所有款项转至A公司,由A支付至材料商 还是我们直接支付呢,如果A 公司给我们工程款,我们开票给他做主营业务收入吗?
以前是施工方与材料供应商签订合同购买材料开发票,中间变成甲方直接支付款项给材料商,请问这样可以不?需要做什么呢?有什么风险吗?
亲有个问题问一下你,我们有个项目在国外巴西,跟我们签订合同的甲方是国内的,是属于中建科工的,本来刚开始准备签订合同签订1400万是直接建筑安装服务,这样的话我们开给中甲方中建科工的发票就是建筑工程服务,免税发票 那我们取得的进项材料/劳务无论专普都是不能抵扣的,都是价税合计入账;现在甲方又说不想那样签订合同,他说要跟我们签订一个销售材料的合同13% 600万,一个建筑安装合同 免税的800万,这样相当于我们在进购巴西项目材料的时候就可以当进项采购进来,然后开销售材料发票给甲方中建科工,(意思这时我们的进购的材料可以抵扣?然后我们开给材料给甲方也不差进项了)可以这样操作吗
我们是建筑安装企业,现在有个项目甲方要我们跟他代买材料,意思我们购进材料例如购进A材料,然后再卖给甲方 跟甲方开销售材料的发票,这样我们购进A材料有进项可以抵扣,然后再把这批材料销售给甲方,可以这样操作吧 我们跟材料商签订的合同是让他把材料送到指定的码头(因为这批材料实际上送到指定码头后,由我们甲方办理出口才能送到国外的项目上用) 问题1.我们收到材料供应商开给我们 的进项发票如果备注了国外地址可不可以抵扣?不备注国外项目地址呢可不可以抵扣)2.我们是建筑安装企业,没有这个销售材料的经 营范围,但是实际我们采购了这批材料然后再卖给我们的甲方是可以给他开销售材料的发票是吗?
老师: 我们和甲方签订的合同,没有直接给甲方付工程款,而是由甲方写委托支付申请,我们直接付给乙方,但还是由甲方给我们开票。这样操作主要害怕甲方不及时购买材料!很多这样的委托支付,这样流程可以吗?有没有风险?
老师 麻烦这两题讲解一下 谢谢
老师,问一下,公司在抖音上卖货了,抖音公司的款提现到公司账户了,怎么做账?
哪位老师告诉我一下这个16题选哪个?
2013年4月份房产税忘交了,然后今年这个月做了借以前年度损益调整贷应交税费房产税,月末也结转了嗯,借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整,最后资产负债表为什么借贷方不平呢 然后我们领导让将以前年度损益调整科目换为营业外支出
A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》中,第1列资产原值填报取数是本年购入+以前年度的固定资产之和,和资产负债表中的固定资产原价金额一致。第2列本年折旧金额填报取数是账上的本年贷方发生额,第3列累计折旧填报取数是账上的期末余额,4列资产计税基础填报取数和资产原值金额一致,税收折旧填报是不是和本年折旧金额一致?8列累计折旧是不是和3列的累计折旧金额一致?
内外账区别 内账意思就是外账记账了内账再记一遍+没有票的业务 外账就只记有票业务是这样吗?
增值税发票进来货未到录库存商品吗,还是做在途不列进项,哪种方便
老师好小规模纳税人报废清理2010年(当时是筹建期购入)购入的挖机可按1%开普票吗
分公司能自己独立核算吗?
老师小规模转成一般纳税人的怎么做账
老师这如果是代施工方付的话是不是施工方得出个委托支付的证明,然后发票开个施工方呢?但是现在合同中没有
你好 ; 是的。 这样才能处理的。 要有委托书的
这中间能直接改成甲供材吗?以前合同没说明呀
你好 ; 合同自己去补充下协议
老师,我想再请教一下,这合同实行的中途再补充协议改为甲供材也可以吗?如果不补充协议而是甲方支付材料款,而施工方出个委托支付证明话,这双方会计分录怎么做呢?
你好 ; 是的; 你们必须要有补充协议约定才行的
1.我是想问中间再改再补充这样符合规定不,还是说必须前期定好,中途不能变更呢?2.如果不补充协议而是甲方支付材料款,而施工方出个委托支付证明话,这双方会计分录怎么做呢?
你好 1; 最好是前期就弄好; 中途不改 2; 施工方 借 工程施工 贷 其他应付款 ; 其他的材料商正常做收入
老师这挂账如果不挂其他应付款,而是直接计入与甲方的应收账款这一个科目可以吗?
你好 ; 按我上面说的来挂
老师为什么这一个客户不能用同一个科目应收账款而是再用一个其他应付款呢?这样有什么利弊吗?
你好 ; 你看用 同一个科目 但是 有的财务是 用同一个科目理解不了 ; 所以 就会分别来核算科目 都是做一个对冲 ;
那就是说分两个科目是为了更方便理解,与事情发生本质代付更贴切,但是如果有同一个科目应收账款也是对的,是这意思吗?
你好 是的; 是的。 实际中其实我个人更喜欢用一个科目 。因为之前我遇到很多学员 ;他们理解不了 所以我现在一般是分别来给你们说 科目