你好 对方做销售 你们给他开加工费的是吧
老师是这样的 我们卖材料是5500 运费是500元 对方收回运费500 路上加油费75元 差餐费是20元 回来给公司是405元 这个易一开始我们卖材料出去怎么写分录
对方出原材料,我们出加工费,卖出去了,这个分录怎么写
老师好,我们公司进原材料加工,加工在产品出售,也有的,进的原材料给第三方加工,怎么写分录
请问在对方企业购买材料或者配件,我们企业在加工,然后卖出去,想要把购买材料,再加工,卖出去,这几个行为都记入研发费用里?请问怎么做分录,我们是制造业。
请问在对方企业购买材料或者配件,我们企业在加工,然后卖出去,想要把购买材料,再加工,卖出去,这几个行为都记入研发费用里?请问怎么做分录,我们是制造业。
26年中级啥时候开课
公司没有经营了,欠了银行的钱,还不能注销营业执照,怎么办呢?可以注销税务吗。
广东省营业执照迁移地址怎么办理,需要什么材料。
请问有刘老师的从头到尾的课程吗?二十九期只有基础课是刘老师的,后期还想听她的
1-3季度财务报表都对不上企业所得税,4季度都对上了,不影响吧?
企业所得税预缴了,但是由于报表是亏损的,现在就是说如果按报表去报企业所得税,那预缴的钱是马上申请退回还是汇算清缴的时候会自动退,就是我搞不懂这个交了现在这种情况咋整……钱是挂着还是
老师,公司有几个的工资是现金发的,报了个税的,有影响吗
借:应付职工薪酬100 贷:个人社保养老扣除10元 个人医疗扣除12元 个人公积金扣除15元 银行存款63元 但是养老别的单位已经给交了,所以不应该扣除个人社保养老扣除10元,这个账怎么平?
老师,公司目前没有一年多没业务了,本来账户里的钱也就不多,一直没有进账,目前银行余额扣完这个月的短信费后就是0了,上个月缴纳财务软件费800元和发之前欠的1200元的工资都是股东支付的,我挂到其他应付款了,目前未分配利润为负数2000元,老板可能要注销公司,我是不是要把其他应付款转入营业外收入,这样未分配利润也是0了,报表中所有项目都是0了,我这样做对吗,还是说其他应付款先不转营业外收入,注销完后转,我没有办过注销
老师,就是酒店购买放在房间的洗漱用品怎么记账?
就是别人出原材料,我们加工啊出加工费,然后卖出去
你好 销售产品是你们单位开出去的吗
应该吧,面试考的,
借原材料贷应付 借生产成本贷原材料 借生产成本贷制造费用,应付职工薪酬 借库存商品贷生产成本 借银行贷主营业务收入,应交税费 借主营业务成本贷库存商品
没有受托加工物资吗
没有 如果别人的材料 你们开加工费 属于受托加工 你们自己开出去产品的 你们是购入他的材料 自己加工生产然后销售产品
是别人的材料啊,我们出加工费,加工后卖出去这种
对方做销售 你们给他开加工费的是吧 2021-08-23 18:41:42 我一开始问你你开加工费吧 你说不是 你销售出去开的啥 成品的还是加工费
开加工费呢
收到受托加工的材料时,按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,借记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量),领用时作相应的附注说明。 对于加工过程中发生的生产成本: 借:生产成本 贷:原材料――辅助材料(应付职工薪酬或制造费用) 加工完成按合同规定发给委托方时: 确认销售收入 借:应收账款(银行存款) 贷:主营业务收入(加工费收入) 应交税费――应交增值税(销项税额) 同时结转成本: 借:主营业务成本 贷:生产成本 在备查簿中将受托加工物资注销,贷记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量)。