同学你好 可以开发票的时候确认收入
我们是商业管理公司,出租房屋和物业管理,收公摊能耗,电费,房子不是我们的,对外出租有商铺有公寓类型的 问题一,公摊能耗是合同里约定的,按每间每月收取固定金额,这个之前我们问过税审,税审意见是我们主营是9个点的租赁,可以依据主营,公摊能耗收入按9个点收取,我们开票也是9个点开的这个没问题吧 问题二我们有收电费,开具13个点销售货物发票,可是我们增值税申报表附表一13货物销售额那里是灰色的填不了,13的服务和无形资产不动产是蓝色的,是为啥尼?这家单位2年之前是个餐饮公司,后面改为商业管理公司,有些项目刚运营,售电这块都9月才有开票 问题三租出的商户筹开期间有收取商户装修水电费,现场管理,垃圾清运费用,都是未开票的,当时账上确认收入是按去掉9个点来算的,这样对吗?不对的话,应该按哪个来,增值税申报表怎么填?账怎么调整
我们是做基因检测技术服务的,跟第三方销售公司签订了委托销售合同,销售公司销售我们产品时,是直接让病人先把货款打到我们公司,我们一周后出检测报告,销售公司收取推广费用,按月结算,次月5号会发来上个月的推广清单。请问我们企业何时确认收入呢?是出检测报告时,还是等销售公司次月给我们的推广清单时?
(三)营业收入及营业成本 针对营业收入及营业成本,我们在 2017 年报审计所执行的主要审计程序包括: ①了解及评价与医药销售收入确认事项有关的内部控制设计的合理性和执行的 13 有效性; ②通过查阅销售合同及与管理层进行访谈,对与医药销售收入确认有关的重大 风险及报酬转移时点进行分析评估,进而评价公司医药销售收入的确认是否符合企 业会计准则的要求,相关会计政策是否得到一贯运用; ③对医药销售收入执行分析性程序,包括对年度间、年度内的月度波动分析和 毛利率分析,及与同行业的比较分析等,评价医药销售收入、毛利率水平是否合理; ④检查与医药销售收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、销售发票、出 入库记录、收款记录等,核实收入确认的真实性: ⑤对主要客户的销售额及应收账款期末余额进行函证确认,对重要客户实施实 地走访,检查应收账款期后回款情况; ®针对资产负债表日前后确认的医药销售收入执行截止测试,并检查期后销售 退回情况,以评价医药销售收入是否被记录于怡当的会计期间。 2018 年报审计期间,我们针对前期差错更正事项,重新获取了 2017 年度重要 账户资金流水及核查资金收付对象、西证应收账款余额、核查公司实际业务发生情 况、公司金税系统与业务系统收入勾稽复核等程序, 综上所述,针对前期会计差错更正所涉及的事项,我们己遵照相关执业准则的 要求实施了相关审计程序。
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?改的话怎么写合适?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?改的话怎么写合适?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
老师,郭老师,用固定资产投入做实收资本,这个流程究竟应该怎么弄呀
老师请问:给企业拍摄科普宣传片后,我们开具什么类别的发票给企业呢?
每月增值税申报表要打印出来保存吗?增值税申报表附列1一5等都要打印吗?
老师,请问一下,公司节税可以通过投资购买万年青呀这些贵的绿植,然后一年后说养死了,投资失败,这样,钱也拿出来了,成本也有了
给企业拍摄科普宣传片后,我们开具什么类别的发票给企业呢?
老师 你好 我想问一下作为单位 报员工个税的时候 是按着员工工资表的应发工资数吗?还是按着应纳税所得额
老师,我加300元油,可以开580公里,现在我开了300公里,是不是300/580*300这样算
老师,给同一个公司去年5月至今年8月的开出去的设备维护保养修理发票,税率合同约定13%,开成6%,今年能全部冲红重新开吗?还是要去税务大厅改去年5月至今天的所有申报表,按13%申报
我公司为一家税务师事务所 每月房租2万元 本月有另一家公司甲公司借住在我公司 所以要付我们房租费1万元 我们公司怎么开票给甲公司让他们支付房租 开票内容是什么
个体工商户怎么报工资?工资也不能取到发票