你好 对,是这样处理可以

老师,员工出差需要预借差旅费,这个借款单是不是由员工自己填写,填写完之后,交老板签字,然后会计签字,最后交出纳划款。
老师,员工要提前预支差旅费是不是写一个借款单啊,然后回来再写报销单做账
老师,支付员工的差旅报销,之前没有预借差旅费,员工个人先垫付的费用,回来后银行付款报销,这个怎么做账呀?
老师,员工先是预支差旅费5000元,报销时候4000元,还1000现金,我需要再填写收据吗,还是直接报销单上体现收回1000元。
请问老师,给员工报销差旅费,从公户给员工转账报销,员工除了提供差旅费单据,还需要写一个付款申请单(电汇),还需要补充什么资料?
26年的成本,但是发票24年底开出来了,也没有付款,这要怎么做账
技术服务费做长期待摊费用分摊,能全额扣除吗,汇算清缴时还用不用调增
技术服务费普票是几个点
行政事业单位制作的制度牌,宣传栏应该记入什么科目
年度销售额200W左右开个体好还是公司呢
老师好 个人生产经营所得税率能发一下不
刚成立的公司开了一张6万元的技术服务费,没有走公户,这个算不算虚开发票
老师,银行的手续费在2025年12月的凭证里面已经记账,但发票是在2026年1月份开的,能把发票直接沾到12月份的记账凭证后面吗?如果是普通发票的话
老师,我司员工25年10月报销了公司的办公场地租金6000元(租期是2025年5月-2026.4月),如何账务处理?
我是 我是卖方 因对方录错了价格 导致我们多开了票 对方多给了钱 当发现后已经好几年了 现在要退回部分钱 该怎么处理
好的,谢谢老师
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!