同学你好 这个可以不含税
请问老师,一般纳税人收到进项发票,销售毛利4个点,算销售价格,这里的成本单价是要含税还是不含税呢?是直接用进项发票上的单价/1-4%?还是用单价X1.13/1-4%呢?
老师,我家是一般纳税人,我家往出开13个点货物普票,我入进销存时,销售单的金额是含税的还是不含税的啊?(我家进销存软件用的是管家婆,销售单里就有 数量,单价,金额)
1.销售空调取得税收入177840元2.销售电视机120台,每台含税零售单价为2223元3.购进商场自用的收款机一批增值税专用发票上注明价款可能先生20000元,增值税额3400元。4.购购进热水器50台,不含税单价800元,购进DVD100台,不含税单价600元,两项业务均已支付并取得增值税专用发票要求计算该商场三月应纳税额。
1、某商业企业(一般纳税人)为A公司代销货物,按零售价以6%收取手续费6000元,尚未收到A公司开具的增值税专用发票,请按要求回答或计算: (1)零售价是含税价还是不含税价? (2)计算零售价。 (3)计算销售代销货物的销项税额。 (4)计算收取手续费应纳增值税税额。
找1-3月是小规模纳税人,在4月份30号升为一股纳税人,4月29号以前开具1%的发票,不含税销售额98856.41,税额988.53,价税合计99844.94。4月30号开13%的发 票,不含税销售额13390.26,税额1740.74。在申报4月份所屋期的时医,1%的发票用价税合计换算成了13%填在了未开具发票栏次。当 月还认证了进项税额,有留底税款 按照税盘上面4月份显示的不含税销售额112246.67,税额 2729.27 。申报表申报的不含税销售额101748.61,税额13227.33 。这样子都不知道做账怎么结转增值税
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
那就直接用单价/1-4%就可以了是吗
嗯 这个直接用就可以了
好的谢谢
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