你好,付离职人员工资 借:应付职工薪酬,贷:银行存款等科目

老师,付离职人员工资在食堂做饭的阿姨,怎么做分录?
老师请问,食堂阿姨的工资归纳在管理费用下的职工工资,还是管理费用下的福利费,包括食堂菜金,煤气,食堂人员工资?如何归纳?
老师你好,公司请的阿姨给做饭,他的工资和买菜的钱分别怎么做分录?
公司自建的食堂,请了煮饭阿姨煮饭,免费提供给员工用餐。煮饭阿姨的工资,购买菜品的费用,怎么做账务处理呢。
老师,咨询一下,公司请的阿姨做饭,月初从公司预支费用,然后自己买菜做饭。公司规定是:每人吃饭从工资中扣除500元/月/人,公司补贴200元/月/人。阿姨当月预支一部分费用,下月初支付剩余费用。实际发生的费用与支付给阿姨的费用之间的差额是阿姨的工资。这个怎么做分录呢?
老师,刚入职一家企业,之前的短期借款记的混乱,跟实际有差额,但是涉及到好多年账目,以前年度不清楚什么原因造成的,这个差额记账时怎么调整呢?
老师赡养老人父母健在 祖父母也健在 可以同时扣除吗
买进商品,拿不到发票,对公支付金额就全部入库存商品吗
老师,公司支付给另一个公司信息服务费,发票暂时还没有回来,请问怎么做分录
老师 股东想从账上打款到他个人,再转回做实收资本,怎么操作合理
公司年底聚餐,给优秀员工发的现金红包,做账计提的时候分录摘要怎么写
小规模刚成立的公司,还没有业务,2025.12.30号开取得一张技术服务费50000元,现在什么税,增值税不用申报,没有收入,小规模不能抵扣,是不是只报企业所得税
老师您好,就是我们是总公司,和分公司是汇总报报表还有所得税,增值税和个税是分公司自己报,我想问下所得税,报工资薪酬那块,第一行按成本费用那个和第二行实际支付那个是不是得把分公司带上呢,因为财报什么的是一起的
老师您好,小规模企业,我们甲企业5000买一个椅子,5000卖给乙企业。我咋做会计分录
实收资本没变化,营业账簿的印花税就不用交吧
还有一笔要借:管理费用-职工薪酬,贷:应付职工薪酬
你好,之前需要做一笔计提分录
做两笔应付职工薪酬账才能平
(是针对这个回复有什么疑问吗)
计提和发放一起做可以吗
你好,如果之前没有计提,那现在可以计提,发放一起做
计提时:借:管理费用-职工薪酬,贷:应付职工薪酬,发放时:借:应付职工薪酬,贷:现金
你好,是的,是可以这样处理的
老师,购买的工业印油怎么入账
你好,工业印油,能具体描述一下用途吗?
我们是做POM板材的,工业印油涂在上面,分为白色、黄色、蓝色。不同颜色的板材。
你好,购买的工业印油,借:原材料,贷:银行存款等科目
这个不是原材料,我们的原材料只有一种,这个是涂料
就是用来染色的
你好,虽然是用来染色的,也需要通过原材料核算才是的
没有其他科目可以核算吗
工业印油不多,只有50块钱
你好,虽然是用来染色的,也需要通过原材料核算才是的 (是针对这个回复有什么疑问吗)
我们的原材料是收购的废料,原材料只有一种,工业印油不能放到费用科目核算吗
你好,工业印油,也属于产品成本组成部分,不应当直接计入期间费用核算的