你好,付离职人员工资 借:应付职工薪酬,贷:银行存款等科目

老师,付离职人员工资在食堂做饭的阿姨,怎么做分录?
老师请问,食堂阿姨的工资归纳在管理费用下的职工工资,还是管理费用下的福利费,包括食堂菜金,煤气,食堂人员工资?如何归纳?
老师你好,公司请的阿姨给做饭,他的工资和买菜的钱分别怎么做分录?
公司自建的食堂,请了煮饭阿姨煮饭,免费提供给员工用餐。煮饭阿姨的工资,购买菜品的费用,怎么做账务处理呢。
老师,咨询一下,公司请的阿姨做饭,月初从公司预支费用,然后自己买菜做饭。公司规定是:每人吃饭从工资中扣除500元/月/人,公司补贴200元/月/人。阿姨当月预支一部分费用,下月初支付剩余费用。实际发生的费用与支付给阿姨的费用之间的差额是阿姨的工资。这个怎么做分录呢?
找郭老师,老板娘自己房产200平方,租金假设13000每个月,老板娘自己去税局开票回来公司,老板娘要自己交多少税?感谢老师
北京企业公司章程在什么网址下载
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,主营业务收入(总金额)是 177066, 已收 78951, 团队欠款 98115, 其中有个客户交了 100 块定金,需要退款,100 元定金不含在总金额哪里,我们要返 45% 给那个团队, 团队欠款 98115 就直接在返佣哪里抵扣了,然后团队要再补 18335.3 元给医馆,但是团队把那 100 块定金直接在补款哪里抵扣了,这样要怎么样做分录,老师,我需要分录
老师,您好!请问一下,我们自行建造的固定资产在转固后还发生的费用,增加原值的可以追溯到竣工验收补提折旧吗?
老师,我们公司是一个物业,然后我们把保安分包给其他保安公司了。这个保安公司要给我们来票的话,开什么内容呢?
老师个人劳务报酬的多少要代扣代缴哪,一个文件规定的?
为啥不减700元? 我记得课上讲过:非自建找差额呀,老师
老师:我们租农户地建起的温室大棚租给种植户,要开票开什么项目的发票才对?
老师,我们应发工资是1万,有个税30元,请问计提工资是这样吗?借销售费用-工资1万,贷应付职工薪酬-工资1万。个税还计提吗?
老师,有遇到过这样的情况吗?第三方运营机构跟厂家合作,在平台上帮厂家运营店铺,赚到的钱平台结算给第三方公司,现在问题就是,机构要转钱给厂家,要厂家开发票,这种是开什么名称的发票?
还有一笔要借:管理费用-职工薪酬,贷:应付职工薪酬
你好,之前需要做一笔计提分录
做两笔应付职工薪酬账才能平
(是针对这个回复有什么疑问吗)
计提和发放一起做可以吗
你好,如果之前没有计提,那现在可以计提,发放一起做
计提时:借:管理费用-职工薪酬,贷:应付职工薪酬,发放时:借:应付职工薪酬,贷:现金
你好,是的,是可以这样处理的
老师,购买的工业印油怎么入账
你好,工业印油,能具体描述一下用途吗?
我们是做POM板材的,工业印油涂在上面,分为白色、黄色、蓝色。不同颜色的板材。
你好,购买的工业印油,借:原材料,贷:银行存款等科目
这个不是原材料,我们的原材料只有一种,这个是涂料
就是用来染色的
你好,虽然是用来染色的,也需要通过原材料核算才是的
没有其他科目可以核算吗
工业印油不多,只有50块钱
你好,虽然是用来染色的,也需要通过原材料核算才是的 (是针对这个回复有什么疑问吗)
我们的原材料是收购的废料,原材料只有一种,工业印油不能放到费用科目核算吗
你好,工业印油,也属于产品成本组成部分,不应当直接计入期间费用核算的