你好,付离职人员工资 借:应付职工薪酬,贷:银行存款等科目
老师,付离职人员工资在食堂做饭的阿姨,怎么做分录?
老师请问,食堂阿姨的工资归纳在管理费用下的职工工资,还是管理费用下的福利费,包括食堂菜金,煤气,食堂人员工资?如何归纳?
公司自建的食堂,请了煮饭阿姨煮饭,免费提供给员工用餐。煮饭阿姨的工资,购买菜品的费用,怎么做账务处理呢。
老师,咨询一下,公司请的阿姨做饭,月初从公司预支费用,然后自己买菜做饭。公司规定是:每人吃饭从工资中扣除500元/月/人,公司补贴200元/月/人。阿姨当月预支一部分费用,下月初支付剩余费用。实际发生的费用与支付给阿姨的费用之间的差额是阿姨的工资。这个怎么做分录呢?
个税更正申报了 去窗口退了,多久可以退到?
全年一次性奖金个税怎么申报
老师,好。我们是24年6月份成立的公司,一直没收入,之前也没费用产生,今年4月份开始有费用产生,我计入到管理费用的各个明细里面呢?还是开办费呢?
公司在筹建期间购入了几台设备,目前公司还未投产,那么这几台设备的折旧费入什么科目合理点呢?
老师,这边有个园区是做单招培训的,园区有食堂和超市,有人承包超市交了保证金是借银行存款贷:其他应付款-保证金吗?这边是小规模公司
老师,新公司对外提供服务,项目是跟第三方合作的。新公司已经对外开票收款了,第三方还未开票给新公司,这样可以先暂估入账第三方的票吗?
4月汇率7.1775,预收美元47189, 借方:银行存款342224.07 财务费用-汇兑损益-3520.02 贷方:预收账款 338699.05 5月确认收入,5月汇率7.2008 借方:应收账款339798.55 贷方:主营业务收入 339798.55 那么问题 跨月会有汇率差异,怎么搞
全年一次性奖金个税怎么申报
老师,老板开了一张红字发票,但是业务是之前月份发生的,钱也没有收到,现在怎么做账?
采购的商品不入库 直接销售怎么账务处理
还有一笔要借:管理费用-职工薪酬,贷:应付职工薪酬
你好,之前需要做一笔计提分录
做两笔应付职工薪酬账才能平
(是针对这个回复有什么疑问吗)
计提和发放一起做可以吗
你好,如果之前没有计提,那现在可以计提,发放一起做
计提时:借:管理费用-职工薪酬,贷:应付职工薪酬,发放时:借:应付职工薪酬,贷:现金
你好,是的,是可以这样处理的
老师,购买的工业印油怎么入账
你好,工业印油,能具体描述一下用途吗?
我们是做POM板材的,工业印油涂在上面,分为白色、黄色、蓝色。不同颜色的板材。
你好,购买的工业印油,借:原材料,贷:银行存款等科目
这个不是原材料,我们的原材料只有一种,这个是涂料
就是用来染色的
你好,虽然是用来染色的,也需要通过原材料核算才是的
没有其他科目可以核算吗
工业印油不多,只有50块钱
你好,虽然是用来染色的,也需要通过原材料核算才是的 (是针对这个回复有什么疑问吗)
我们的原材料是收购的废料,原材料只有一种,工业印油不能放到费用科目核算吗
你好,工业印油,也属于产品成本组成部分,不应当直接计入期间费用核算的