你好,付离职人员工资 借:应付职工薪酬,贷:银行存款等科目
老师,付离职人员工资在食堂做饭的阿姨,怎么做分录?
老师请问,食堂阿姨的工资归纳在管理费用下的职工工资,还是管理费用下的福利费,包括食堂菜金,煤气,食堂人员工资?如何归纳?
公司自建的食堂,请了煮饭阿姨煮饭,免费提供给员工用餐。煮饭阿姨的工资,购买菜品的费用,怎么做账务处理呢。
老师,咨询一下,公司请的阿姨做饭,月初从公司预支费用,然后自己买菜做饭。公司规定是:每人吃饭从工资中扣除500元/月/人,公司补贴200元/月/人。阿姨当月预支一部分费用,下月初支付剩余费用。实际发生的费用与支付给阿姨的费用之间的差额是阿姨的工资。这个怎么做分录呢?
旅游行业,差额开票,开票金额一个月下来假设5000元的销项税额,由于抵扣的成本不够,最后要交增值税10000元,会计分录怎么写
老师,我司A公司缴纳房产税和土地使用税。现在在A公司的办公楼上其中一间办公室注册一家商贸公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一个人,但是背后是同一个老板!请问这种情况现在税务局让B公司交房产税和土地使用税!请问还需交吗?
到底无形资产摊销计不计入营业现金净流量?
老师,试用期可以不缴纳社保吗?
凭证可以半年的凭证装订在一起吗
海关申请产地证这个要如何做,我们公司是从贸易公司进的货,我要填供货方的再上一游企业吗
老师,您好!我想问一下溢价发行债券,在算什么的时候,需要考虑溢价的部分
老板要把借公司的往来款转投资款。可以吗,用不用交税,需要啥附件
老师,请解析下这句话:加工费记入委外加工产品的成本。 我看我司科目余额表,全盘会计把委外加工费单独出来放制造费用了。我然后我核算成本只能分配到各个产品中。 然后现在生产领料领这个委外件。因为不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生产领料明细表肯定会领委外件和自制半成品组装成产成品嘛,是不是,因为工司没核算成本。所以领料明细表我套用采购单价乘以数量就是我成品成本。但里面含了加工费单价。那我现在是要把加工费减掉对吧。 2、全盘把加工费单独出来了,影响我核算吗?还是说我是可以把加工费计入委外加工产品成本
老师,比如委外加工的产品。ERP系统是有入库单价的对吗?如果自制的成品核算出来成本,在ERP里面也有入库单价对吗?
还有一笔要借:管理费用-职工薪酬,贷:应付职工薪酬
你好,之前需要做一笔计提分录
做两笔应付职工薪酬账才能平
(是针对这个回复有什么疑问吗)
计提和发放一起做可以吗
你好,如果之前没有计提,那现在可以计提,发放一起做
计提时:借:管理费用-职工薪酬,贷:应付职工薪酬,发放时:借:应付职工薪酬,贷:现金
你好,是的,是可以这样处理的
老师,购买的工业印油怎么入账
你好,工业印油,能具体描述一下用途吗?
我们是做POM板材的,工业印油涂在上面,分为白色、黄色、蓝色。不同颜色的板材。
你好,购买的工业印油,借:原材料,贷:银行存款等科目
这个不是原材料,我们的原材料只有一种,这个是涂料
就是用来染色的
你好,虽然是用来染色的,也需要通过原材料核算才是的
没有其他科目可以核算吗
工业印油不多,只有50块钱
你好,虽然是用来染色的,也需要通过原材料核算才是的 (是针对这个回复有什么疑问吗)
我们的原材料是收购的废料,原材料只有一种,工业印油不能放到费用科目核算吗
你好,工业印油,也属于产品成本组成部分,不应当直接计入期间费用核算的