你好! 需要结转其他业务成本(比如服务人员的工资福利费和办公费,可以做成本的)
老师,你好 ,我公司为其他公司提供工程技术咨询服务,别的公司开给我们的发票工程技术咨询费,我做账计入的是成本费用,这个发票还需要填写报销单吗?还是老板直接签字就可以?
老师好!我公司做工程的,我接的工程别人来施工,开具的发票是技术服务发票(也就是我们的成本),那么我收到这个技术服务发票时如何入账,因为不是商品,我也不能入库,确认收入时,同时也要结转成本,请问这个技术服务,如何正确的结转成本? 借:应收账款 10000 贷:主营业务收务收入 9400 应交税费_应交增值税-销项税额 600 同时这样结转成本对吗? 主营业务成本-技术服务 8000 贷:用什么科目结转这个技术服务最正确?
我是小规模 主营做废油回收 有些公司还请我们做技术指导 我开的发票名称是技术咨询服务 分录是其他业务收入 那么我这个还需要结转成本么?
我是小规模 主营回收废旧物资 但是有些收入是技术咨询服务费 收到款项时 借银行存款 贷其他业务收入 那么接转的时候怎么编分录 这个业务的成本我只进老板的工资 其他的费用不进了
我公司是数字科技公司,经营范围有网络与信息安全软件开发;软件开发;大数据服务;互联网数据服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务; 信息技术咨询服务;信息系统集成服务;专业设计服务;物联网技术服务,网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询等,公司有个咨询服务的项目,有做了收入确认,但是有主营业务收入,没有主营业务成本呀,怎么匹配呢,之前发生的费用全入研发费用了,现在没有自营业务收入匹配呀怎么办
(1)2023年12月11日,长城公司向光明公司销售一批不含税价格为2000万元的产品,产品成本为1500万元。合同约定光明公司收到后3个月内若发生质量问题可退货。截至2023年12月31日,上述产品未发生退回。根据经验,该产品的退货率为10%。写出相关会计分录及递延所得税
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含税价为200万元的产品,成本150万元,合同约定乙公司收到产品后3个月内若发现质量问题可退货。根据以往经验,退健率为12%。截至2021 年 12月31日,未发生退货,甲公司根据最新情况重新预计产10% 写出会计分录及确认递延所得税资产和递延所得税负债相关分录
什么是善意占有?给我举个例子。
您好,老师,外贸出口企业首次核查资料中:涉及出口退(免)税申报的相关进项税额是否已经转出,上面这句话是什么意思?退税时这句话主要是核查什么?我这边需要怎样应对?
老师,公司租的车,月租费每个月600元,租的个人的车没有发票,能入账吗,企税让税前扣除吗?
事业单位的停车场,停车费智能软件扣除相应比例的手续费后将收取到的停车费转给事业单位,那么事业单位将这个停车费上缴国库时,如何上缴,避免存在坐支现象。例如收入10000元停车费,手续100元,那么记账时,是把10000元作为全额收入(包括手续费金额在内)记为收入,还是记停车费收入为9900元,然后直接上缴9900。
出口转内销,税务系统自检,显示原购货发票不存在,这个是怎么回事
面试问题:明天最后一轮面试了,人事总监面的,财务主管岗位,这个人事总监一般会问哪些问题?针对的问题我应该怎么回答好。有过经验的老师,可否分享一下
老师你好,我A公司销售空调并同时安装税率13%,现在想设立一个子公司或个体户负责安装的话税率是9%吗开票内容是按建筑安装么?还是劳务*安装?然后甲公司只负责销售税率13%,这样拆分业务是合理的还是不合理?销售及安装价格是真实的,合同也拆分签,这样算不算合理避税? 还有跨省销售空调并安装是否要开外管证?
老师临时工工资是按劳务报酬申报吗?
这个是老板做的技术服务 老板的工资我走的是管理费
最好调一部分记入其他业务成本(收入和成本要匹配)
意思将老板的工资按照业务比例记在其他业务成本里就可以了 或者因此产生的过路费 燃油费 餐费 都可以计入其他业务成本 是这样么
是的,你的理解很对