小规模报税,应填免税销售额处

老师好,我想问一下咱们这个会计学堂的真账实操报税填列这个地方,有一点不太明白。首先这个公司是小规模纳税人,好像季度不超过30万是免征的,所以就不应该填在应纳增值税不含税销售额,而是填在免税那列是吗?免税是有32000,所以填32000就好,不用填30万是吗?然后那个税局代开的为什么不能算免税那里呢?
老师,学堂课程,小规模报税。是个广告业的有限公司,为什么填未达起征点那,这块不是个体填的免征额么?这两处填错了会有什么后果么?数是对的
老师好! 1.小规模纳税人本季度价税合计开具普票400200元,请问下老师!增值税申报表怎么填写?填写的金额是价税合计的吗?2.如果开具的是专票价税合计400200元,也是没有达起征点的啊!这个是不是就不用填到未达起征点项了?直接填到个 “增值税专用发票不含税销售额”第2行内对吗?
老师,我们是家小规模企业,这个季度(4季度)没有开票 但是有8万的收入,申报增值税的时候应该填 应征增值税不含税销售额(3%) 这栏的 本期数 是吗?然后根据最新政策,一个季度45万以下收入的小规模纳税人可以免增值税。那 申报表10行 小微企业免税销售额 是不是也 填 8万? 还有11行 未达到起征点销售额,这个是什么?我应该填哪个?
老师好,个体工商户,增值 税报表,把5万收入,填在第11行的,未达起征点销售额那行,对不?然后,表格里自动跳出来,未达起征点免税额1632元,这个1632是按照3个点算的,为什么不是按1个点算,这样对吗?还需要填哪个数吗?
兼职员工报个税是报劳务报酬吗
是不是全国的电子税务总局都差不多。操作方式一样
老师你好,2022年3月我公司收到款项743600元,未开票,按无票收入申报了企业所得税,增值税按0元申报。2022年12月该笔业务开具发票,增值税申报时填报错误错误,将税额701509.43元,税额 42090.57元按负数填报,2026年税务稽查发现问题,本年度是否只需将销项税额通过以前年度损益调整就可以?
公司租赁的房屋签订了租赁合同,用电合同,电费合同交不交印花税
老师在财务软件上面一键取票后要怎么操作?
老师,公司员工在广州的公司缴纳社保,现在想转到河南这边的公司,需要在电脑上操作么
老师,如何查询单位是否做了税务登记?
开发票数量和单价忘了没写,4000多元的,对方已经认证了。这个有风险吗?
您好老师,电商一般纳税人,因每月都收不到对应的进项发票,所以没有增值税税负率,那按理没进项税就销项税有多少就交多少增值税的,但问题是有住宿差旅费发票等其他专票够抵扣可以不交税的,那请问这样可以吗?
请问老师,美团显示营业额100万,但是甲餐饮企业实际收到80万,被扣除了手续费,佣金等20万。请问甲企业怎么做账?
老师,我的意思是,有限公司不是填第10行么。为什么填第11行了。现实生活中这么填会有啥影响么?
有限公司是填第10行,填11行,是不正确的 填错了,会要求重新填报。但因都不要缴税,也不存在补缴税款。
好的谢谢老师明白了
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!