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请问一下别人给我开发票的金额和我支付的金额不一样,我该如何入账,列入发票金额是180.5,我支付180,那我如何做分录

2021-08-25 10:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-25 10:01

您好 支付180按照实际支付的180入账就好了

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快账用户1508 追问 2021-08-25 10:11

那么尾数不用做分录吗

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齐红老师 解答 2021-08-25 10:11

是的 尾数不用做分录

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快账用户1508 追问 2021-08-25 10:12

好的谢谢

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齐红老师 解答 2021-08-25 10:13

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您好 支付180按照实际支付的180入账就好了
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你好 可以的 可以的
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借固定资产50 贷银行存款49.8 其他应付款--Xx0.2
2021-09-01
同学你好 按照发票金额来做 这个月调整
2021-12-23
存款”等科目。 6、租赁期满时的会计处理 租赁期满时,承租人通常对租赁资产的处理有三种情况: (1)返还租赁资产。 借:长期应付款-应付融资租赁款 累计折旧 贷:固定资产-融资租入固定资产 (2)优惠续租租赁资产。如果承租人行使优惠续租选择权,则应视同该项租赁一直存在而做出相应的会计处理。如果期满没有续租,根据租赁合同要向出租人支付违约金时: 借:营业外支出 贷:银行存款。 (3)留购租赁资产。在承租人享有优惠购买选择权时,支付购价时: 借:长期应付款-应付融资租赁款 贷:银行存款 同时,将固定资产从“融资租入固定资产”明细科目转入有关其他明细科目。
2020-12-22
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