你好,借:管理费用-劳保费用 应交税金-应交增值税-进项 贷:银行存款。 专票可以抵扣
老板用个人买的东西,以公司名义开的专票,让我做抵扣,可以抵扣吗,会计分录怎么写
#提问#老师,客户买了我司一台设备,我司同时赠送给客户一些工具,工具是我们购进的,取得专票,请问购买的工具进项税额可以抵扣吗,赠品给客户不开票,我们怎样做分录
我们是管材加工厂家一般纳税人,公司给员工购买了团体意外险,并且取得了保险公司开具的增值税专用发票,请问老师会计分录怎么做?进项税额可以抵扣吗?所得税可以税前扣除吗?
老师我们开会购买带公司名称的短袖衫取得专票怎么做分录?进项税可以抵扣吗
老师,代理申报增值税一般开票名称是怎么写的?我们取得后是否可以抵扣进项呢?
老师您好,24年共暂估44万成本(次月未红冲再暂估,25年汇算前回成本票27万,进项税3.7!1步,借库存商品44贷应付账款红字。2按发票入账借库商品27万,应交税进项税3.7贷应付账款30.7。3差额调整借库存商品17贷主营业务成本17。4借利润分配未分配润17贷以前年度损益调整17。老师如果不对帮忙写下正确分录谢谢
老师您好,24年共暂估44万成本(次月未红冲再暂估,25年汇算前回成本票27万,进项税3.7!1步,借库存商品44贷应付账款红字。2按发票入账借库商品27万,应交税进项税3.7贷应付账款30.7。3差额调整借库存商品17贷主营业务成本17。4借利润分配未分配润17贷以前年度损益调整17。老师如果不对帮忙写下正确分录谢谢
请给出一般纳税人销项票未勾选的分录,以及增值税的完税证明分录。
老师这种情况怎么办?
老师你好,请问下老板付房租半年230000.不是公司名头付款,账务怎么处理?
劳务发票要交印花税么?按哪个税目?
老师好,发现一季度印花税少报1月份的买卖合同金额,现在报二季度的时候加上上季度少报的金额可以吧?如果不行的话该怎么做?
我应聘时发现企业普遍需求是编制,筹划,分析,报表附注,排查风险等,目前这些都不是我独挡一面的,我可以工编制报表,这些需求归类指向哪些知识点,学堂目前的课程,我以这些为学习放向的话,需要调整增进哪些课程。“年度预算、预算执行情况,成本核算和分析,税务筹划。编制财务制度,审内部审计。报表制作分析,财务报表。报表附注。编制收入、成本、费用等财务分析表。监控资金使用技能。税务申报年度审计工作。熟悉国家财政和税务法规,精准排查财务风险点,提供风险建议” 我情况24年取得初级,服务类企业全盘账会计做了半年,半年企业没有营收,只基本费用可以手动编报表,但是报表重分类还不会做,有时候资产负债表应收应付会出现负数。请老师给些相信指导,我很愿意结合老师建议调整
个体工商户的财务处理和报税有什么不同?
老师你好!本期增值税交10.6万元,之前有异地预交20万元,现在只抵扣5万元,本次需要交5.6万元,怎样记分录老师指导一下
购买雨伞纸杯等赠品取得专票怎么做分录?进项可以抵扣吗?
你好,购入时:借:库存商品-赠品 应交税金-进项 贷:银行存款 赠品发出时:借:营业费用 应交税金-销项 贷:库存商品-赠品
赠品进项可以抵扣吗
你好,专票可以抵扣,同时发出时视同销售,缴纳增值税
我直接做分录借营业费用,增值税待银行,行不
你好,这样是不可以的,购入和发出需分开体现。
促销费用汇算清缴有限额调整吗?他和业务宣传费一样不,我记录到宣传费行不
你好,促销费是宣传费的一项,但是全部计入宣传费不合适,因宣传费在所得税汇算清缴时是有限制的。
促销费汇算清缴没有限额是吗?
你好,是的,促销费汇算清缴没有限额