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我公司有台车,去年8月已过户给个人,但是未做账务处理,折旧一直在计提,抵扣了去年的应纳税所得额,我现在怎么处理

2021-08-25 16:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-25 16:39

你好,需要调整的,多计提的需要红冲汇算清,交的时候需要调增。 借固定资产清理累计折旧,贷固定资产,借银行存款贷固定资产,清理应交税费,然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。

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快账用户1108 追问 2021-08-25 16:41

那我需要去税务局补交企业所得税么

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齐红老师 解答 2021-08-25 16:41

你好,你的汇算清缴能修改吗?能修改的话可以的。

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快账用户1108 追问 2021-08-25 16:45

现在已经8月份了,修改的话只能去税务局了,而且这还有滞纳金吧,

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齐红老师 解答 2021-08-25 16:46

对的是的是这么做。

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你好,需要调整的,多计提的需要红冲汇算清,交的时候需要调增。 借固定资产清理累计折旧,贷固定资产,借银行存款贷固定资产,清理应交税费,然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
2021-08-25
您好,就是把多抵扣的折旧对应损益还原,同时确认处置固定资产损益
2021-12-22
补计提折旧    借:管理费用-折旧费   本年应计提折旧            利润分配-未分配利润 往年应该计提的折旧    贷:累计折旧
2024-08-12
清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2026-01-04
你好 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:银行存款等科目   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税(销项税额)   借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理(或相反分录)
2022-03-11
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