你好同学,可以先暂估确认收入。

已收到客户全款,但还未开发票,因月结需确认收入,该如何账务处理
收到客户的货款,尚未开票,要确认收入了吗?还是开票再确定收入?账务处理是?
老师,早上好!我想问一下,我的发票已开,货款也全部收到了,但是货没有还在库存,这样的我可以当月确认收入嘛?还是一定要等货送给客户才可以确认收入(1.如果发票未开,产品未送,但是货款已收完---做预收或应收不能确认收入) 2.发票已开,货款也已收入,但是产品未发给客户,我需要当月确认收入吗?以上内容,请回复!谢谢!
发票已开,但未到确认收入时间,分录如何处理
10月已收到款项,未开具发票,已经申报未开具发票收入也以确认收入,11月因客户要求开具发票,一般纳税人,我想问下这个会计账务怎么处理?
老师,我想把公司利润率稳定在5%左右,但是公司支出很多,利润率非常不稳定,我可以要有些公司不要开票过来不,不开票的不做账不,但是公章上都是有记录的。
一家单位股东是4家公司,这四家公司股权互相转让,税是怎么缴纳
商场收取商户的租金费,物业费,企划费,管理费,全部都能开发票吗?
请问注册资金打多了是怎么处理
企业计提固定资产折旧,生产车间设备折旧应列记在() A、生产成本 B、制造费用 C、管理费用
从电子税务局发票业务端能查到的发票是不是都是真的发票?
老师,这个月我们要给甲方开600万的发票,分包给我们的发票下个月才能提供,那我要怎么样才能把这个成本结算到合理的算到12月。
老师你好,我司有个无形资产采购的项目,分初验,终验及实施服务验收三个验收结算,软件费用与实施服务费用可以区分,初验的时候大部分功能都可以使用了,终验是初验后运行三个月开始验收,现在就无形资产摊销的时点跟原值应该按照那个试点开始摊销,价值应该包含实施服务否?
今年缴纳去年的增值税,附加税,滞纳金,的分录怎么做
黑枸杞和黑桑葚干的税收分类编码是多少呢
收入就做主营业务收入,稅做哪个科目呢?
同学,你这个收入做无票收入申报吗?
等开票后再申报
那你可以先不做税的科目。 建议你本月先确认无票收入,贷方记到主营业务收入和应交税费-应交增值税-销项税,下月开票后红冲无票收入即可。
那月底结转未交增值税的时候,不就把这笔稅算进去了吗,能做在应交税费-待转销项税吗
确认无票收入了,就在本月交税,所以月底本应结转到未交增值税。
就还是按未开票收入申报是吗
是的同学,先确认无票收入,开票时再冲无票收入即可。
红冲后再做一笔吗
是的同学,一正一负抵消了。
老师再问一个问题,关于会展行业的搭建服务增值税是不是6个点
一般纳税人还是小规模?
一般纳税人
同学,搭建费属于建筑服务,一般纳税人税率为9%。
但是有这个税收分类
同学,6%其实有争议的,搭建服务更偏向于建筑类,展览服务包含的内容主要是为商品流通、促销、展示、经贸洽谈、民间交流、企业沟通、国际往来等举办或者组织安排的各类展览和会议的业务活动,包括为博览会、专业技术产品展览、生活消费品展览、文化产品展览、进出口交易展会、一般产品展会、产品订货展会等提供的展览服务.
好的谢谢老师
不客气,很高兴能帮助到你。如果对我的解答满意,请五星好评哦!