同学,你好 1.从题目看进项税=126500*13%=16445,可知126500是不含税金额 2.转出进项税是必须要按原来加了进项税的价格再转出是吗,不是的,转出进项税按原来的进项税(不含增值税价格计算得出)转出

3个问题。1,认证为不可抵扣的进项税额,为什么在计算合计进项税额的时候,已经是不可抵扣的进项税额并且下面又转出了,为什么也算在合计进项税额中?2,在计算合计进项税额转出时,这个19500要不要计算在转出数中?为什么?3,进项税额的19500和进项转出的19500 在计算进项税额合计数时 不会重复吗?谢谢老师
这个第五问里,进项税额转出时为什么要用30-4,是因为账面价值里面包含运费吗?所有的账面价值里面都包括运费吗?
这个价格里面包含了进项税,为什么不是126500,为什么是加了进项税的,转出进项税是必须要按原来加了进项税的价格再转出是吗
老师,这里面的进项税额为什么要转出,算比例时为什么不加上原材料余额
为什么购进免税农产品再加工成应税农产品,要进行进项税额转出,不是没有交过进项税吗,为什么还有进项转出
没有经验想做会计,干过出纳 怎么才能干上会计工作
10月双休应出勤是除以22还是除以18
请问老师,个税申报是按10月报税,报的是9月的工资,就是10月发的9月的工资,等于多报了一个月,现在想调整过来,可以11月个税申报零申报吗?
我们公司是个体户,自然人电子税务局,在报经营所得时,1~6月份我没有填费用,直接就点了申报,最后只填写收入,给我算出来1488.95的税款,10月份我申报1-9月份的按照正常申报已完成,应缴税款为零,现在已经11月份了,我刚刚发现他有一个未完成待缴税款1488.95,现在应该怎么办?还可以修改吗?或者作废的话,会不会引起被查的风险?
老师好:请教下,一般纳税人人力资源公司要开6%现代服务费发票,没有成本发票,成本怎么取得?人员工资可以做成本吗?
美团开店宝推送税务的数据在哪里看
老师,员工10月垫付的货款,11月才报销,10月份货物已入库,10月份是不是用入库单作为凭证记账,那11月份报销时用什么作为凭证呢?
老师,融资租赁设备每月设备本金如何做分录?每月除本金外多出来的费用如何做账
企业的未分配利润可以抵扣企业的应付账款吗?需要个人所得税吗
调增押金和借支需要填汇算清缴哪张表里,怎么填数
盘亏材料那里为啥要加上进项税的钱呢?
因为管理不善造成的盘亏,不得抵扣进项税额,需要进项税额转出,这样计入亏损的金额就包含了原材料和进项税转出两部分