同学你好,很高兴为你解答,因为这个损益应该是进入以前年度的,不是当年,所以当年确认的成本和费用都要冲销。
老师,我分不清这个题目到底讲的是漏记了设备的折旧费用还是漏记了这个设备生产出来的产品 我的答案是借:以前年度损益调整-管理费用 200 贷:累计折旧 200 为啥这里借方是库存商品呀
老师,这个更正答案为什么是这个分录吗?借以前年度损益调整125 贷营业外支出120 管理费用5?我不明白这里
请问 做了一笔上年度的调账 把去年的一笔管理费用调到了在建工程 做的分录是: 借:在建工程 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 然后月末成本费用类结转损益的时候又结转了一下: 借:以前年度损益 贷:本年利润 这样的话 我的以前年度损益不就多了个贷方余额吗?而且试算平衡那里损益类有余额 这是正确的吗?
我公司19.20年中有一个人员工资是不真实的 被税务局查出要求调整,我想请问下分录是什么?是借:以前年度损益调整 贷:管理费用-工资 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 吗 但是这样写分录那我账上支出的现金怎么调整回来
请问老师以前年度的进项税今年做转出没有以前年度损益调整这个科目用的是营业外支出科目,借本年利润贷营业外支出这笔分录是不是不用手工输入?因为财务软件是自动结转到本年利润的吧
供应商帮我们加工材料 ,对方不能开劳务加工费,只能开材料,备注加工费这样可以吗?金额180左右
新电子税务局开电子普票,现在每个月返洗上报吗
公司分红,需要哪些资料附件?
老师,人力资源外包只能全额纳税吗?全额纳税的话是按5%缴纳增值税吗?
老师,我们公司在异地做项目。挂靠了一个公司。那个公司要我们先预缴增值税,然后才开票给对方公司。 那不应该先开票再预缴吗?还是先后都可以。
我单位是13税率的一般纳税人,不开票金额是25895,加收6个点,如何计算开票金额
老师物业公司开给企业的电费发票是否要征收印花税?超市开收据给企业的上架费(其他现代服务)是否要交印花税?按什么税目征收?
请问(自然人投资或控股)和自然人独自的区别?
老师,小规模纳税人怎么升级为一般纳税人?能网上操作吗?操作流程是什么? 大概多久能办下来?
合并报表计算投资收益的时候不用扣除逆流交易的未实现部分的损益吗
哈哈,我刚问你的时候,回头看看题目已经明白了,
好的 恭喜您掌握了这个知识点 祝您备考顺利