一、借:银行存款 贷:应交税费——应交企业所得税 二、借:以前年度损益调整 负数 贷:应交税费——应交企业所得税 负数 三、借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润
去年12月的企业所得税多缴纳了,现在退税了应该怎么做分录
提问,一般纳税人,去年12月份预提了企业所得税,今年1月份实际未缴纳所得税,该怎么做调整分录
2021年所得税汇算清缴2020年的企业所得税多缴纳了在2022年1月份退回到银行账上,这个应该怎么做分录?谢谢了
老师去年企业所得税多交了,当时计提和缴纳都是一样的金额,账上是平的。现在退了企业所得税在公账上怎么做分录
老师,现在发现去年少缴纳企业所得税了,现在怎么做?分录
供应商己开50000发票己认证,现在折价47500支付货款,另外2500要怎么入账,
老师,公司从基本户转钱到一般户,怎么写分录
你好老师请问卖固定资产不管卖赔还是赚都要交增值税吗?
老师,我们8月从抖音提现了6万,8月木有开发票,9月一起开的发票,我现在做8月9月的账务,8月的收入我是做到预收账款还是哪个科目合适
2025年7月一店员上一休一的工作制,工资是2500元,7月只出勤9天,该发多少工资合适?7月有31天,能不能按16天算日工资呢?2500/16=156.25元
工资分录,借,应付职工薪酬,贷,库存现金,还要月未计提吗?
建筑企业和个体户签的材料采购合同需要缴纳印花税吗
老师你好,公司为小过敏纳税人,2024年12月开具销售发票16,000元。(当月销售的时候也没有结转成本,因为就是我们领导自己去维修,以为赚的就是维修费用)当时应该有涉及到库存出库,但是库存发票没来也不知道,以为这16,000光是维修费。实际上还有4000多的出库变压器是成本。我问现在实际上库存有两个变压器,但已经都实际销售出去,其实就是维修都用了。这种情况怎么办?现在没有销售收入,这个月销售收入才1000多元 2025年2月份库存变压器的发票才来
工资会计分录是借,应付职工薪酬,贷库存现金,做不做计提呢,没买社保?
老师,这次企业所得税新增加要填报的应付职工薪酬数据填写,帮我理一下。 像我们9月15号发的是8月份的工资,1月份发的是上一年度的12月份的工资。这次第一行次是要填写2024年12月到2025年8月份的应付职工薪酬一级科目-贷方本年累计数么?还是填写2025年1到9月份的应付职工薪酬一级科目贷方累计数?