您好,调整入账固定资产原值,调整以前年度计提累计折旧

老师,我们19年买了一项固定资产,一直都是分期支付,但是这项固定资产19年已使用,发票是2020年8月开具,该项固定资产一直未入账,也未计提折旧,现在入账的话,19年的折旧怎么计提呢,分录怎么写呢
请问,我们19年初购入的一套设备,入了固定资产,也正常计提了折旧,但是没有抵扣进项,现在才开发票。请问应该怎么入账?
请问,我们19年初购入的一套设备,入了固定资产,也正常计提了折旧,但是没有抵扣进项,现在才开发票,打算抵扣进项,请问应该怎么入账?
老师,我们公司买的厨具,开具了增值税专票,而且已经抵扣了进项税,入账进入固定资产,计提折旧3个月后发现需要进项税转出,打个比方,我固定资产原值100万,然后每个月折旧10万,折旧了3个月,残值率5%,现在进项税需要转出10万,请问那我的固定资产新的折旧如何确定呢?我想在原来剩余时间内进行折旧变化
老师,我们公司买的厨具,开具了增值税专票,而且已经抵扣了进项税,入账进入固定资产,计提折旧3个月后发现需要进项税转出,打个比方,我固定资产原值100万,然后每个月折旧10万,折旧了3个月,残值率5%,现在进项税需要转出10万,请问那我的固定资产新的折旧如何确定呢?我想在原来剩余时间内进行折旧变化
请问该怎么写分录呢?
您好,借应交税费应交增值税(进项税),借固定资产(红字),借以前年度损益调整(红字),管理费用(红字),贷累计折旧(红字)。
您好,借以前年度损益调整,贷应交税费应交企业所得税