那这个转出的十万要转到固定资产 要增加每月折旧额

老师,我们公司买的厨具,开具了增值税专票,而且已经抵扣了进项税,入账进入固定资产,计提折旧3个月后发现需要进项税转出,打个比方,我固定资产原值100万,然后每个月折旧10万,折旧了3个月,残值率5%,现在进项税需要转出10万,请问那我的固定资产新的折旧如何确定呢?我想在原来剩余时间内进行折旧变化
老师,我们公司买的厨具,开具了增值税专票,而且已经抵扣了进项税,入账进入固定资产,计提折旧3个月后发现需要进项税转出,打个比方,我固定资产原值100万,然后每个月折旧10万,折旧了3个月,残值率5%,现在进项税需要转出10万,请问那我的固定资产新的折旧如何确定呢?我想在原来剩余时间内进行折旧变化
老师,我们公司买的厨具,开具了增值税专票,而且已经抵扣了进项税,入账进入固定资产,计提折旧3个月后发现需要进项税转出,打个比方,我固定资产原值100万,然后每个月折旧10万,折旧了3个月,残值率5%,现在进项税需要转出10万,请问那我的固定资产新的折旧如何确定呢?我想在原来剩余时间内进行折旧变化
老师好~我之前有个问题是固定资产在去年10月发生但当时分录有误未把进项税额入账~我现在按老师给的分录补进去1、借:固资清理 累计折旧 贷:固定资产 2、借:应交税费-(进项) 贷:固资清理 因为是固资调减我们又适用小会计准则 3、借营业外支出 贷:固资清理 (分录1、2的差额) 但是这样一来我的固定资产已经转出到时候不能提折旧了~能不能再转进去?
首先我想问下,这个假设买的固定资产用于免税产品,但是但是后期又改变用途了,开的是专用发票,假设固定资产是100万买进的,进项税额是13万,那么这个时候用于免税产品做分录,借固定资产 113万,贷银行存款113万,假设10年摊销,后来提折旧了,折旧了3年,折旧金额是33.9元,问题来了,现在这个时候要对外出售,那么这个时候,进项税额又可以抵扣了是吗,这个时候假设卖了60万,那么这个时候,怎么做分录,怎么体现这个进项税额能抵扣,又怎么做分录,分摊多少进项税额,能完整说下分录过程吗
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
请问这个折旧如何增加,之前计提过的折旧还需要变化吗?老师能给计算下吗?
(10万-10万*5%)/折旧总月数*已折旧月数
没明白,老师,以后每个月都增加这个?这个式子咋解释
上面的算是是要补计提折旧的金额。 以后每月的折旧额 比如说之前每月折旧一百 增加折旧额5 那就是每月折旧105
第一次我先把之前计提过的月份5*3月15万补齐,然后以后每个月增加5是这样吗?
对的 就是这个的哦
老师,可以按照(固定资产原值(新的)-折旧-新的残值)/剩余使用期间这样计算吗?
对的 这个也可以的哦
固定资产新的原值是等于已经折旧后的价值加上进项税转出的价值吗?然后这个新的原值乘以残值率就是新的残值?
同学你好 对的 是这样计算
老师,问一下,员工食堂买的厨具计入固定资产,这个进项税用转出吗?
福利费的不能抵扣要转出
这个和入固定资产没有关系,福利费的固定资产也要转出是吧?
同学你好 对的 也是需要转出的