你好,可以这么做的。

公账往股东私卡划款,当时计入了其他应收款,之后公司发放工资和购买办公用品都是股东垫付的,也计入了其他应收款,可以以后股东的往来就挂其他应收款科目,不再用其他应付款科目吗?
老师 对公账户给股东付款 可以挂往来款 其他应收款什么吗
其他应收款,其他应付款,明细科目挂的股东往来款,年底了,可以对冲一下吗,都需要什么手续?
股东转到公司账户上的往来款,进什么其他应收还是其他应付
老师,股东往公司账户打钱形成其他应付款,然后公司也往股东账户打钱形成其他应收款,来来回回的往来款,但是年度终了还是股东打钱比较多给公司,但是审计报告会把其他应付款跟其他应收款一起分开列示,又是欠股东的,又是要收股东的。他这种频繁的往来款有什么风险吗?存在什么猫腻吗?
老师 我 22.23.24.25 都是用直线法折旧 25年12月本月的折旧 需要把前面500万以下固资 一次性折完 要怎么操作
老师,买货物没有数电票,手撕票还行么?一个朋友通过我们公司开票,没进项,给我一些手撕票
老师,年底未分配利润年底转资本公积需要给股东缴纳个人所得税吗?
如果我这软件上,只有三个月利润报表,年底了,我怎么把本年利润结转到利润分配上
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
需要票来抵吗 如果需要 是不是要股东去税局代开发票 交点增值税就可以
你好,这个是用在你企业的业务上吗?如果是的话,需要拿发票来的冲其他应收款。
如果是个人只拿公司的钱呢
你好,这是他个人自己消费的吗?年末不还钱,转分红。
如果是之前公司装修20w 股东先付 现在转款给她 需要票来抵吗
你好,可以没有发票,对方不给你发票,你可以没有,但是需要你股东转给装修公司的证明。
老师有没有一种可能 就是公司给股东钱 相当于借款 写借款合同 交印花税这样 避免个税(分红)
你好,年末必须还回来,不还钱就得按分红交个税。
一年期限对吗 一定写借款合同吗 如果年末不还也不能长期挂着 就按分红那样交个税
不是一年的,比如你借现在借款,十二月份必须还钱,不还钱就得交个税,你可以还回来,然后在次年再继续借。
次年借 就到次年年末对吗 这是规定对吗 那还款不需要票来抵什么吧
对的是的。 是的 是的