你好,可以这么做的。
公账往股东私卡划款,当时计入了其他应收款,之后公司发放工资和购买办公用品都是股东垫付的,也计入了其他应收款,可以以后股东的往来就挂其他应收款科目,不再用其他应付款科目吗?
老师 对公账户给股东付款 可以挂往来款 其他应收款什么吗
其他应收款,其他应付款,明细科目挂的股东往来款,年底了,可以对冲一下吗,都需要什么手续?
股东转到公司账户上的往来款,进什么其他应收还是其他应付
老师,股东往公司账户打钱形成其他应付款,然后公司也往股东账户打钱形成其他应收款,来来回回的往来款,但是年度终了还是股东打钱比较多给公司,但是审计报告会把其他应付款跟其他应收款一起分开列示,又是欠股东的,又是要收股东的。他这种频繁的往来款有什么风险吗?存在什么猫腻吗?
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
需要票来抵吗 如果需要 是不是要股东去税局代开发票 交点增值税就可以
你好,这个是用在你企业的业务上吗?如果是的话,需要拿发票来的冲其他应收款。
如果是个人只拿公司的钱呢
你好,这是他个人自己消费的吗?年末不还钱,转分红。
如果是之前公司装修20w 股东先付 现在转款给她 需要票来抵吗
你好,可以没有发票,对方不给你发票,你可以没有,但是需要你股东转给装修公司的证明。
老师有没有一种可能 就是公司给股东钱 相当于借款 写借款合同 交印花税这样 避免个税(分红)
你好,年末必须还回来,不还钱就得按分红交个税。
一年期限对吗 一定写借款合同吗 如果年末不还也不能长期挂着 就按分红那样交个税
不是一年的,比如你借现在借款,十二月份必须还钱,不还钱就得交个税,你可以还回来,然后在次年再继续借。
次年借 就到次年年末对吗 这是规定对吗 那还款不需要票来抵什么吧
对的是的。 是的 是的