您好,红字冲回暂估发票分录,按发票金额重新入账
19年12月暂估,借:主营业务成本40000 贷:应付账款-暂估 40000,今年收到发票 借:主营业务成本 -40000 贷:应付账款-暂估 -40000 借:主营业务成本 31142.69 贷:应付账款 31142.69 以前年度损益调整的分录该怎么做?汇算清缴时要调整吗?
两年前的工程款分录借:主营业务成本贷:应付账款 今年才付款取得发票如何入账
老师,你好!上年暂估成本/借:工程施工—暂估成本 贷:应付账款)暂估应付款 结转成本:借:主营业务成本 贷:工程施工—暂估成本 今年收到发票怎么做分录呢
老师,请问22年底暂估了一笔成本,暂估时的分录:借 主营业务成本 贷应付账款 23年1月取得发票,分录:借应付帐款 贷主营业务成本(负数) 借主营业务成 贷银行存款 跨年了没有用到以前年度损益科目,会不会有影响
信息科技公司,去年直接成本发票做的成本分录,借:主营业务成本,贷方:应付账款,今年冲减以前年度主营业务成本如何做分录呢?
做ktv的会计,采购酒水酒水以及小吃等花费的钱直接计入成本,还是说每个月销售出去的酒的数量或者是找吃的数量乘以进价得出的金额作为酒水的和小吃的成本,月末算利润时,用总收入直接减去酒水成本还是也要减去当时采购酒水出去的钱
厨卫家装吊顶包工包料,需要哪些资质?
请问下,和公司签的服务费合同 但是都是把钱转给个人的, 用的委托收款协议, 这样可以吗, 会不会有风险。 还是尽量给公司账户转
老师,公司用的燃气费,补了冬季差价20000元,这 20000没有退款,而是折算成燃气量冲到卡里,怎么做的分录啊
数字人民币账户,是什么账户,收到款怎么做账
老师你好,税款缴纳,二维码失效怎么重新生成新的二维码
请问我公司上个月开票给对方做了销售产品收入,但是对方说我们货物有问题 要做一个扣款 但是他们不开发票 也不让我们冲减原来的销售发票(增值税专用发票)直接在付款时扣减 这样操作有问题吗?
老师,23年公司在网上买了一个办公用品1千多,现在25年了,我发现对方24年把发票红冲了,25年才发现,请问我该怎么办?如果对方给我重开,我怎么入账
老师 公司利润总额现在已经200多万了 每个月开始金额都是上升的趋势 接下来就要超300万了 要怎么样 能继续是小微企业呢
给股东发工资申报,股东再做投资款打进来可以吗
这样子的话,今年成本不就多了
您好,不是,因为调整以前年度事项,涉及损益科目,都用以前年度损益调整