这个只能对方开具红字发票信息表,你们来开具红字发票作废
开给对方的票,对方已经认证,已跨月,现在要作废这张票怎么操作啊?
开给对方的发票,多开了,对方没有认证,已经跨月了,怎么操作呢
9月份给客户开的发票,对方已经认证,现在11月份,需要把那张发票作废,该怎么处理
开给客户的发票已经跨月并且客户已经认证了。现在客户要求我们作废发票。这个要怎么操作?
跨月发票已经抵扣认证,对方要作废,怎么处理?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
好的老师,那个原票也要收回来对吧
原来的发票不需要收回的
那我们开了红字发票就放我们这吗需要给他们吗
红字发票对应发票联,抵扣联要给对方的