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老师好,我前面做错一笔分录,借管理费用,贷现金。现在这笔款不能走管理费用,要转为固定资产,我应该怎么做呢

2021-08-27 14:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-27 14:31

借固定资产 借管理费用负数。

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快账用户4507 追问 2021-08-27 14:32

都写借方?

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齐红老师 解答 2021-08-27 14:36

你好,借方负数就表示代发。

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快账用户4507 追问 2021-08-27 14:37

意思是冲减了前面的那笔管理费用

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齐红老师 解答 2021-08-27 14:38

对的是的,是这么做的。

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借固定资产 借管理费用负数。
2021-08-27
同学,你好,你这个分录也没有问题呀,可以直接做管理费用
2021-09-29
借利润分配贷,利润分配。
2021-05-12
你好,正确的分录是什么呢? 需要知道正确的是什么,才好作出相应的调整分录 
2022-07-04
可以的,可以这么做。
2022-06-29
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