您好 请问您现在应交税费是借方450么
老师您好,税控盘和维护费440元做了分录借管理费用贷银行存款,借应交税费进项税额贷管理费用。还要做什么分录吗
去年有一笔分录,借:财务费用280,贷:银行存款280,今年发现应该是借:管理费用280,贷:银行存款280,借:应交税金-减免税280,贷:管理费用280,这个怎么调呢
老师好:我去年买税控盘时做的分录: 借:管理费用—开办费 160 贷:银行存款 160 借:管理费用—开办费 290 贷:银行存款 290 借:管理费用一负450 贷:应交税费一450 我发现这笔分录写错了,要怎么改
老师好:我去年买税控盘时做的分录: 借:管理费用—开办费 160 贷:银行存款 160 借:管理费用—开办费 290 贷:银行存款 290 借:管理费用一 负450 贷:应交税费一 450 我发现这笔分录写错了,已经跨年了要怎么改
老师好:我去年买税控盘时做的分录: 借:管理费用—开办费 160 贷:银行存款 160 借:管理费用—开办费 290 贷:银行存款 290 【借:管理费用 负450 贷:应交税费 450】 我发现这笔分录写错了,跨年了要怎么改
税收滞纳金怎么核算呢?
老师,七月做了无票收入申报,我今天才发现有一笔八月给开票了,但是八月的增值税已经申报了,现在要怎么操作呀
新办个体纳税登记应该怎么选?
老师 请教一下 我们公司采购一批月饼送客户 供应商是文化传播公司 发票开具的是烘烤食品月饼 这个发票合规吗 可以入账吗 对方公司经营范围有食品销售(仅销售预包装食品)
计提增值税及缴纳增值税分录怎么做?
老师我们是小规模纳税人去年10月开了400多万的发票,今年10月还能开400多万发票吗?会不会升为一般纳税人啊
老师,这个是什么意思。我需要到哪个系统操作。具体如何操作呢。谢谢
承兑贴息无票怎么做分录合适
老师 出口报关 有的商品我能取得进项发票 有的商品比如银饰那种,没有取得发票。我能同意报关在一张单子上吗?影响退税吗
老师有没有银行日记账的模板表呢?
应交税费贷方是450元
借:管理费用一负450 贷:应交税费一450 您贷方负数 不是应该在借方余额么
管理费用借方用的负数,应交税费贷方用的是正数
管理费用借方用的负数,应交税费贷方用的是正数 这样写分录 不能平的啊
我也是今年才看到,这笔分录应该怎么调整
借;管理费用 450 贷:应交税费 -450 先调整去年的 然后再写分录 借:管理费用 -450 借:应交税费 450
好的,谢谢老师
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!