你好 借 以前年度损益 调整负数 贷累计折旧负数
去年12月管理费用累计折旧多计提3万,今年才发现,现在管理费用累计折旧没有了,那账务怎么处理
老师,在22年计提超过了残值,在23年分录要怎么做呀? 原来是借:管理费用折旧,代:累计折旧管理费用
老师固定资产是2022年12月抵债的 当时没做账面处理 今年还一直有计提折旧现在我用红字冲回折旧。 清理固定资产的累计折旧是按2022年底的累计折旧 还是按2023年账面的累计折旧?
23年12月份。计提折旧的时候累计折旧的金额记到了管理费用,折旧费里面去了。这个是我红冲重新记还是怎么处理
老师,24年累计折旧计提多了2.3万,现在发现了,我25年2月份现在冲红管理费用和累计折旧,可以吗,汇算清缴,固定资产表格那里我应该怎么报,谢谢
个税申报是按计提申报还是发放申报?
老师你好,我想请问一下,我们公司有一部分虚拟的工资,也是银行发放,但是暂时有两个月没有发放,这个挂其他应付还是应付职工薪酬贷方挂起哇
老师,公司买了新的车,这个折旧怎么折,需要减净残值再折旧吗?
小规模一季度不超过30万免增值税度附加税,印花税免吗?
中级会计分录金额后面写了单位,原则上是不扣分的,这是真的吗?
发票真伪在什么平台查询?
个人从非上市公司取得的股息红利不免征个人所得税吗,公司都免征的呀
老师好:去新的公司上班,老板名下有5个公司,新来财务主管,财务经理,两个人要从之前的两个会计手里接账,董事长要求,财务经理代2个公司的账,那么我想问下,财务经理和财务主管要怎么分配这几个公司比较好? 我是财务经理……
老师,你看这个弥补以前年度亏损应该填负数还是正数
公司一个月发三次工资,嗯,10号、20号和25号。但是他的个税就提前报了呀,所以导致他的工资都不准和个税申报不一样,前期的账全部对不上,有可能8月的绩效和提成,10月底发,这个情况怎么调前期的账呢(工资全部走的公户),怎么申报个税,让银行回单和个税申报系统一致呢
那是不是再做一笔,借未分配利润 贷以前年度损益
你好 对 这样处理正确的