你好,冲掉重新做比较清晰。

#提问#请问老师上个月有笔分录写错了应该预付账款写成应收账款了,分录做成借应收账款,贷银行存款,这个月想更正,那更正是在一张凭证上摘要写更正几月几号凭证,然后做借预收账款,贷应收账款,老师这样对吗?谢谢
2021.2月份做了一个分录借:银行存款 贷:应收帐款是错误的贷方应该是应付账款,现在12月我怎么做分录给他纠正过来,借:银行存款 贷:应收帐款(冲红)让后再做借:银行存款 贷:应付账款?
老师请问我付款出去是 借方 应付账款 10 贷方 银行存款 10 银行退回来的时候我是 借方 银行存款 10 贷方 应付账款 -10 吗? 还是借方 银行存款 10 贷方 应付账款 10 吗?或者是 借方 应付账款 -10 贷方 银行存款 -10
付款银行,借银行100,贷应付100,分录写错了,现在做了原路红冲,正确分录,现在科目余额表借方有余额,如果不做错的话,借,固定资产100,贷应付账款100,借应付账款100,贷银行100,这样我的应付账款余额应该是0啊,现在应该怎么处理啊
借:应付账款-A 贷:银行存款 次月发现应该是B,老师请问更正分录是这按下面这样做吗 借:应付账款-B 贷:应付账款-A
请问建筑行业,开发票到外地超30万要备案吗?还要预交增值税吗
你好老师,金税四期现在已经正式开始使用了吗税务局
老师:小型?微型?怎么看?335分别代表什么的
老师,隔月专票已认证未抵扣,现在销售方要红冲,我们购买方除了进项税额转出还需要做些什么
2026年1月1日施行的新增值税法中免税项目中第二条医疗机构提供的医疗服务包括哪些
股东种牙能走福利费报销吗
原值248453.1折旧236030.4残值12422.66这个车卖了,卖的金额可以低于残值或者和残值差不多吗
结转完工成本,借 库存商品 贷 生产成本-人工,贷 直接费用,贷 直接人工,已经完成了整个,生产销售且结主营成本了。,,这个时候发现结转出去的人工需要减少,问该怎么处理。
发放季度奖金可以到年底了作为全年一次性奖金申报个税吗
老师,一个公司已经注销了,之前多打一笔钱给这个公司,后面另外一个公司替他还,账可以直接把之前那笔调这个公司吗?
老师,那我10月份的附件需要拆过来放到这个月的凭证后面吗?
你好,是不需要的,摘要写清楚就可以了。
好的,谢谢老师!
不客气,祝工作顺利哦!