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你好,老师,前期五月份购入的原材料,未收到发票,款已付,账务处理是:借原材料,贷银行存款;后期七月份收到发票后,是直接放在五月份账可以吗

2021-08-28 13:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-28 13:19

同学你好!规范的话  先记入预付账款  收到发票     再转入原材料的 当然   你这样处理   没有跨年  也是可以的

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快账用户2159 追问 2021-08-28 13:25

老师,问1.合作社地里干活人员的餐费发票怎么做账呀?2.地里管理人员开自己的车加的油费怎么做账?3.地里雇佣的耕地机子加的柴油费怎么做账?

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齐红老师 解答 2021-08-28 13:31

这个的话  一次问一个问题的 其他问题  要重新提问的

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同学你好!规范的话  先记入预付账款  收到发票     再转入原材料的 当然   你这样处理   没有跨年  也是可以的
2021-08-28
冲销原分录,再做一笔分录即可,同时附上发票
2021-06-05
同学,你好 嗯嗯,是的
2023-07-18
你好,可以这么做的。
2021-09-14
你好!第一种情况应该是通过预付账款科目核算。剩下的处理没有问题。不考虑进项税的话。
2020-09-16
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