你好,因为会计上已经确认了减值140,税法上是不认的,所以加回来 140税法上是允许未来可税前扣除的,所以要确认递延的
老师,下边这个公式完全不明白?然后讲课老师又讲到递延所得税负债-递延所得税资产是减出来是啥,是递延所得税费用么,为啥要这样算
老师,你给我说一下这道题这道题我不明白的是他为什么这个预计负债确认的是递延所得税资产的借方发生啊,而且还是40乘以25%减30乘以25%等于三,我看不明白这一步麻烦你给我说一下还有它这个计税基础为什么是零。
这个确认递延税这里 对于公允价值上升,到真正出售时,上升的价值得以实现,就要多交税,所以确认递延所得税负债,对于计提的减值准备,真正处置时,就要少交税,确认递延所得税资产。是这样吗?这个递延导致应确认递延所得税资产或负债,不太好判断唉,有什么好的帮助判断吗?
老师,我想问下,这个140减值为什么要确认递延,不是不承认减值吗?,这个当期应交所得税为什么又+140,这块不明白
老师好,这个题里面滴第四问看了答案没想明白。公允价值变动这块正常金融资产公允确认递延负债现在转长投了,转回这块的递延,这样不是一增一减不用管么?
假设小规模纳税人月开票额度是95623,7月份开票超了这个限额,系统弹出请联系税务机关申请发票额度,我不打算申请,那么7月份我还能继续开票吗
老师,你好 现在是全电发票,有些商家还是给手撕发票,这种手撕发票可以用吗?
申请小巨人研发费用占比多少,
老师、人工指导安装费的税收分类编码
一般纳税人,目前进项税额6504.77,税率9%,现在可以开多少金额的销项发票可以不用交增值税
股权转让印花税填表时注册资金200万,原股东实缴40万,净利润负41万,转让金额0元,受让金额应该填多少
老师好,制造业一般纳税人简易征收,能开分公司一般纳税人商贸公司开具13个点增值税发票吗?分公司注册完就能申请开具13个点增值税发票吗?
羽毛球馆订1小时场地,发票品名是开“体育服务费”,还是“场地租赁”
2024年12月,收到客户10万货款,当时客户未要求开票,做了无票收入,到了2025年7月,客户要求补开发票,账务怎么处理?小规模纳税人,执行小企业会计准则。
老师,总公司有车子保险物业费这些进项,可以把分公司客户的销售额一部分让总公司来开票,抵扣掉吗
老师,就是综债和权益工具投资他们的公允变动不是记其他综合收益吗?这个是影响递延,不计入所得税费用。就是我买进来成本200,后期公允变成150,这个我要怎么做,计入递延资产,也要确认递延所得税费用里面吗?
借递延所得税资产 贷其他综合收益