您好,若在转固12月内,调整固定资产
老师,今年3月份有一个道路的在建工程完工转入了固定资产,现在9月份又支付了一笔工程结算审核费,这笔费用应该怎么处理?
您好,就是我想咨询个小问题,就是假如我们准备建新房屋,然后钱都是不经过我们账户,直接从财政局走,那我们前期假如什么设计费,施工等如何做账目处理,可不可以等在建工程完工后,直接做一笔在建工程转固定资产就得,就借:固定资产,贷:在建工程,这样可以吗
您好,就是我想咨询个小问题,就是假如我们准备建新房屋,然后钱都是不经过我们账户,直接从财政局走,那我们前期假如什么设计费,施工等如何做账目处理,可不可以等在建工程完工后,直接做一笔在建工程转固定资产就得,就借:固定资产,贷:在建工程,这样可以吗 不对,是借:固定资产,贷:无偿调拨净资产 可以吗
老师,您好,想咨询个问题,在建工程转为固定资产以后,又发生了一笔费用,该怎么入账
老师,在筹建期,我以为这个在建工程快要完工了就记入固定资产了,但后期又发生支出,还没完工,那怎么做账呢
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
5月报税只有增值税和个税申报吧
老师,我们公司是运输公司,然后那个通行费,被我做账做成了成本,本来通行费是可以抵扣的嘛,然后都被我做成了成本,就是没有抵扣的,我现在在电局这边,我要把它勾选不抵扣,勾选我的原因可以写那个,用于应税项目吗?还是要写其他这里?
没太理解,老师
您好,就是转固12个月内,可以调整固定资产价值
那如果超过12个月呢
您好,那就不能计入固定资产原值
那应该怎么处理?
您好,计入当期损益
金额比较大也是直接计入当期损益么
您好,是的,您的理解非常正确
那计入费用的哪个科目比较合适?
您好,您说的大额差异是什么原因形成?
算是因为自然灾害导致的大额维修费吧
您好,自然灾害,直接营业外支出