你好,可以做固定资产里面的。

购买的设备发票开齐了,货款还有5%的质保金未付,可以进固定资产吗?还是需要结清再转入固定资产?
固定资产购买发票开的是9月,但是实际付款是12月,我就按照了12月入固定资产,次月折旧可以吗?还是要从购买发票日期算?
你好,我司买使用过的固定资产,十一月卖的,当月还用计提折旧吗?固定资产需要清理是不,分录是不是借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产-某设备。我们卖固定资产给对方开发票了,走主营业务收入吗?
有一个固定资产,还有5%质保金未付,到时候付款会开票,涉及到进项税,固定资产入账时要把未开票的进项税减掉吗?
构建污水设备,收到发票后做了在建工程贷预付账款,年底做了借固定资产 贷在建工程 但是只有验收单,还有质保金未支付,现在满三年了需要支付最终尾款,怎么做账?已经结转完在建工程到固定资产了
自己建设的办公楼后期修补改造产生的费用怎么入账,主营业务建设办公楼厂房出租
老师,搬迁厂房成品搬到新仓库产生运费应挂什么科目
电商的加盟费,前期学习费用是放到主营业务成本呢还是销售费用
公司有股东退出把股权转给别人,然后公司有利润,办股权转让的时候交了个人所得税2000会计分路怎么做
注册资金1千万,需要填写受益人备案么,还是要超过1000万
老师您好,那些公路发票,税额几分钱,那么多份,只支持数电发票又没办法下载,难道都截图吗,
您好老师,什么是滑档报税
有一笔货款,走的对公支付对公开票,但是收到发票不小心给做了费用报销了,这怎么操作一下呢
老师,我们公司注册资金1000万,就法人一个人,没有股东,需要做受益人信息备案么?
请问分公司注销如何打亏损的100万利润并入总公司后再注销?
借:固定资产 贷:银行存款 贷:应付账款(5%) 是这样做吗
对的是的,是这么做的。
那如果是工程类的呢,我之前挂的在建工程,然后验收后转固定资产的时候,也是把尾款挂应付账款,总金额进固定资产先折旧吗?
借在建工程贷、银行存款、应付 借固定资产贷在建工程。