你好 这个尾款也是属于固定资产的呀 你这个只能是调整固定资产的账面价值的哈
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
21年8月工程进行蒸汽计量安装工程 账务做的借在建工程 贷银行存款 12月直接做了 借固定资产 贷在建工程。22年1月发现还有尾款未付,想调整21年12月在建工程结转固定资产的账怎么处理?
建造房屋时,预付了款项,分录是借:预付账款 贷:银行存款 一年后发票才回来,但是房屋已经建造完成,从在建工程结转到了固定资产,此时冲销预付款的借方是固定资产还是在建工程
去年8月收到了一个固定资产的付款单,做了,借:固定资产-其他 贷:在建工程-建筑工程—××但是没有建立固定资产卡片,今年发现了,卡片是只能加到现在这期?
老师,我们建了一个站台发货,外包的现在要验收转固定资产,已经付款的在在建工程,还有一部分没付款,这怎么结转固定资产?超出在建工程未付款的那一部分怎么做账?
老师,请问这个四笔如何登手工账?谢谢
本年固定资产原值10万无票入账,本年该固定资产计提折旧4万,那么汇算清缴应该调增多少,填在哪里
在填汇算清缴利息支出时,债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1,那么公司注册资金为10,2023年借了50,然后到了年底还有20没还,如果按金融5:1,2024年可以借款多少,利息才能全部扣除
这题涉及的分录给我写一下吧
老师您好,车间生产用的模具是记入固定资产还是制造费用呢
老师,买的财务软件账套只能用5年,是接无形资产摊销吗?
老师,我这个月添加的子女教育,我去年数据忘记添加了,还能更正吗?
你好,这个财务报表报送(月报)报的是什么?税种认定里面没有写财务报表报送啊
老师,我今天添加的同事,专项附加扣除怎么累计是16000呢
现在更新的专项附加扣除可以抵扣之前的2024年的个税工资吗?
已经过了三年了 分录怎么做? 当时开的发票只是付款金额不含尾款,尾款本次支付后单独开票。还有前面差尾款结转在建工程是否需要补验收单?
你好 需要补验收单的哈 金额按照实际的写 借 固定资产 贷在建工程
现在在建工程已经没有余额了 不用考虑跨年 直接做到固定资产么? 按新资产?
你好,你这个需要增加这个固定资产的账面价值,不是新资产的,在建工程做 借,在建工程 贷,你之前做的对应科目
加油 等你的好评哦
结转在建工程到固定资产需要验收单么
你好 一般是需要的哈