你好 这个尾款也是属于固定资产的呀 你这个只能是调整固定资产的账面价值的哈

21年8月工程进行蒸汽计量安装工程 账务做的借在建工程 贷银行存款 12月直接做了 借固定资产 贷在建工程。22年1月发现还有尾款未付,想调整21年12月在建工程结转固定资产的账怎么处理?
新建一项工程5万,1月付了第一笔款3万,做的分录是借应付工程款30000,贷银行存款30000,借在建工程30000,贷应付工程款30000。2月完工验收需要计入固定资产,发票未到。请问要怎么做分录以及发票到了之后要怎么做?
建造房屋时,预付了款项,分录是借:预付账款 贷:银行存款 一年后发票才回来,但是房屋已经建造完成,从在建工程结转到了固定资产,此时冲销预付款的借方是固定资产还是在建工程
去年8月收到了一个固定资产的付款单,做了,借:固定资产-其他 贷:在建工程-建筑工程—××但是没有建立固定资产卡片,今年发现了,卡片是只能加到现在这期?
老师,我们建了一个站台发货,外包的现在要验收转固定资产,已经付款的在在建工程,还有一部分没付款,这怎么结转固定资产?超出在建工程未付款的那一部分怎么做账?
老师好!假如收到测量费现金2000元存入银行,会计做账:借:银行存款2000 贷:其他业务收入1800应交税费-应交增值税200,这样做可以吗?还是要这样做借:现金 贷其他业务收入 应交税费后再借:借银行存款货库存现金
@朴老师,我们提供道路两旁的树木修剪和涂药及现场清理,修建的树枝归我们所有,客户不要,然后我们将这些修剪的树枝切割后进行销售,我们提供的是服务,然后像这种情况请问我们提供的是现在服务6%还是加工劳务13%? 这个切割后的木块如何入账?请做一下账务处理 然后销售的话,如何结转成本?
老师,发票单位开错了有没有影响 ,套开成支了
朴老师,我公司是电商公司,财务审核云仓的合同应该重点审核哪些方面?
老师,日常报销,好多没有发票也没有收据,只有微信支付页面的截图,可以下账吗?金额不大需要调增吗?有没有好的解决办法
老师您好,请问长投权益法下二级科目-投资成本,成本法和权益法转换时是不是必须写,谢谢
我们是民非,注册资金是30万,当时注册的时候4家发起单位每家就打了7.5万进来了,合计就有30万,当时这30万做到了非限定性净资产科目,现在又是同样一家又打了17万进来,这17万怎么做账,怎么报税
老师好,请问2010年购买的房产土地共计花费470万元,房产土地税如何申报才算正确?谢谢
公司属于小规模纳税人,财务交接的时候先从哪里入手呢?
老师办公楼的装修费如何入账呀
已经过了三年了 分录怎么做? 当时开的发票只是付款金额不含尾款,尾款本次支付后单独开票。还有前面差尾款结转在建工程是否需要补验收单?
你好 需要补验收单的哈 金额按照实际的写 借 固定资产 贷在建工程
现在在建工程已经没有余额了 不用考虑跨年 直接做到固定资产么? 按新资产?
你好,你这个需要增加这个固定资产的账面价值,不是新资产的,在建工程做 借,在建工程 贷,你之前做的对应科目
加油 等你的好评哦
结转在建工程到固定资产需要验收单么
你好 一般是需要的哈