同学,你好 是*,没有税率

收到苗木公司开来的增值税普通发票,税率那一栏上面写的是免税,那我们做账的话需要把增值税进项税额算出来吗?是不是按照9%的税率计算进项税额?
郭老师您好,我这有两张9月分开的差额征收的专票。款项我们也已经在9月收到。我该怎么做账务处理呢,发票全额是529271.3。不含税金额是529183.68。税额是87.62. 备注栏写的差额征税金额是527431.3.分录怎么写呢
收到差额征税的发票,税率栏是***,那做账时,进项税的明细选啥呢
收到的外包保安费上面没有税率,备注栏还写的差额征收是啥意思,是开票单位差额征收吗?
企业收到了备注栏有差额征税的专用发票,那岂不是会少很多进项税额?
老师,购买酒找到客户的业务招待费用,明年次年汇算清缴需要调增的,我在2025年12月需要计提这个所得税吗?
老师好,我想问下,软件产品的即征即退,我要以前的合同都没有写明确硬件不含税多少,软件不含税多少,为啥我们开票后,也还是能退税呀,税局对于退税这个没有规定怎么写合同吗?怎么写都行吗
老师,我怎么在自然人电子税务局的官网补报个税
买回来了774000的设备,前期入了固定资产,几个月后又改装以90万的金额卖出去,请问如何做账务处理
老师,公司仲裁,对方输了,律师费和仲裁费用都是输的承担,律师费是来给我们公司的,那我们需要给对方公司开具什么票据吗?律师费直接开给对方公司不合理吧?
老师小规模公司是每个月做账,还是可以一个季度做一次呢?
老师同一公司不同税率能体现在一张发票上吗?因为一个是劳务一个是采购
异地调任的员工,假期探亲车费入什么科目?
老师,营业之前增加业务范围:绿化养护。这个绿化养护可以增添吗
请问下老师,我收到的不能抵扣的专用发票 要怎么处理呀?
那我新增明细,进项税-*,这样吗,,
同学,你好 不是,没有进项,不用做这个分录
那这张发票进项该怎么做账,有数字的
同学,你好 直接做应交税费-应交增值税-进项税额