你好,可以这样调整的呢
第一张付款的分录是2016年的,当时会计把客户的名称弄错了,实际是威胜技术有限公司,现在我要做正确的,那我可以做调整分录就行了(第二张图)。
老师,2022年12月份我有两笔分录如下:借:其他应付款~个人 10万,贷:银行存款 10万 借:管理费用~社保 15万 贷:应付职工薪酬~社保 15万 借:应付职工薪酬~社保15 贷:银行存款15万 现在跨年了,也都结账了,我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借:经营支出~财务费用~利息支出 贷:其他应付款~个人10万 第二笔:把费用冲减,挂往来款项 借:其他应收款~往来单位 贷:管理费用 老师,由于调整这两笔,对我的报表会有影响,我想知道我正确的科目应该是要怎么调整?要用以前年度损益科目,还是就按照上面写的这样填,汇算清缴的做调整就行?
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
老师你好,关于税控技术服务费递减税额的业务,我在纸上下了,2019年发生的时候会计记错账了,实际记账分录如图,然后2023年4月份,新会计更正了2019年的分录,但是它是做的相反红字。我发现这个问题后,我想在2023.12月把这个错误更正过来,否则营业收入就是负数,那需要怎么更正啊?本来应该用费用科目的,用的收入,小企业会计准则,跨年不能用以前年度损益调整,那我怎么更正呢
请问作为总包,注册资本对投标是否重要?
公司您好,公司处于基建期,发生的资金申请报告编制服务费是否可以计入在建工程,资金申请报告主要是为申请预算投资补助用
开业装修费可以入开办费吗,还是要入待摊费
老师,一般纳税人建筑公司承接房开企业的盖楼业务,房开企业采用甲供材和工程款结算两种方式,从税务筹划来看,房开企业和建筑公司选择哪个最优
请问老师老板看财报说每月盈利这么多,账上钱一直在少,我也给他说了还有资产,他就说没有盈利这么多该怎么给他说呢
固定资产折旧标准多少
民办非企业单位,行业是学前教育,是幼儿园,这种需要缴纳企业所得税吗
老师,我们是一般纳税人收到一张普票的材料,入账是按价税合计入,那结转材料销售成本是按含税还是不含税
老师,我是小规模安装公司,我给一家房地产干活,他没有钱付款,说抵套房子,这种怎么处理,让他开到公司还是个人合适呢,如何缴税呢
小企业会计准则,现金流量表编制公式在哪儿查,麻烦郭老师解答下