同学你好 二级明细科目区分就行了 一级不用区分

还有一个问题,我之前库存商品里没有分外购和自己生产的科目,全部转入库存商品,现在要做相应的调整如何做分录
我2019年没有库存商品入库。只做了销售商品和结转销售成本。现在才发现没有暂估入库存商品。所以我资产负责表库存商品是负数。现在2021年我暂估一笔这库存商品负数那库存商品就不是负数了吗?可是我的资产负责表存货还有在产品是负数。我要怎么调整?因为我是建筑行业。我们设计工程施工科目劳务成本科目。存货里我们有原材料库存商品工程施工劳务成本。我要如何把存货和在产品调整成正数?存货和在产品是不能是负数的
老师我现在发现之前有个科目名称错了,是单独红冲那一张吗?库存商品的二级科目错了 ,已经发生过结转,结转成本没有问题是直接更正入库的凭证还是要通过损益调整更正全部
老师你好, 9月份的时候进了一批货,但是会计入账的时候没有带产品名称,5种产品,全部都是进库存商品这个一级科目了。我现在分别卖了这些商品不同成本金额,想要把这些商品等一下二级科目,请问我需要如何做账?? 之前入库是 借:库存商品 贷:银行存款 库存商品没有出现二级科目
企业生产滑板的,现在轮子自己生产了以前是外购的,主要给自己厂里做,应该算库存商品还是半成品?入库的时候是按成本价入库还是说加利润上去按销售价入库,具体分录怎么做
幼儿园智能化项目设备及材料,先计入在建工程,完工审计后,可以转入长期待摊费用吗?
老师,请问下我们公司每天都有支出,基本上都没有发票,我们从哪里付钱合理合规,会计都是让老板的一个朋友,办了一张银行卡转他的银行卡里面,去付钱,这样合理吗?
老师,我们账上2025.1-12月 其他应收款-法人 期末贷方余额为:49万 其他应付款-法人 期末贷方余额为:12万 1、那这两个科目说明公司欠法人49+12万=61对吧? 2、那这61万12月底前我不需要操作什么吧? 3、公司欠法人折磨多钱,25年年底企业不归还法人,会不会被税务局查啊? 4、会不会被查出来内账啊 现在马上月底了,有没有什么办法可以弄一下
公司开办幼儿园,幼儿园有食堂,采购米面油,蔬菜等如何记账?
如果股东转钱20万到公司,分录做了实收资本20万,要不要开票,到税局去开印花税什么的?还是直接凭证里面做了就可以了
老师,我在2024年9月做了股权分红,也交了个税。帐上没分录。到现在2025年我想做分录,就已经交了那个分红税的,现在2025年要做,那我怎么做好啊?
生产企业出口退税,进项发票勾选确认之前,要做发票用途确认吗?这个用途确认是确认什么?
出口退税也是要在每月的税期内申报吗?
有个新酒店,装修费40万,装修费票进来了,如何入帐,会计粉录咋样做
公司12月4日买了一个31万的车,本月开出去25万的6个点专票,请问一下,还要交多少税
我这样子写,是正确的吗?
情况是这样的,因为我们有涉及退税,我之前没有分明细账,导致库存商品的总额和生产成本对不上,税务那要求我调整
可以的 明细科目自己设置就行了
但是这样的话,库存商品的总金额也增加了,老师可不可以帮忙指点下如何做分录,万分感谢!我的外购
之前的都入账了现在是要分开之前的对吧 之前怎么做入库分录的
是的,我之前是直接入库存商品的。借:库存商品-收纳盒或者是库存商品-收纳袋,贷:其他应付款-xx公司。现在我设置了二级科目,库存商品-外购收纳盒或者外购收纳袋。这个要怎么调整到二级科目
我想把自己家生产的和外购分开,不然生产成本对应不上
那就是 库存商品-外购 库存商品-自产 然后三级科目是商品名称
是的,我这个设置了,那如何把之前的数据调整到二级科目这边呢
之前怎么做的分录呢