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采用月末一次加权平均法核算成本,在月末暂估100吨入库,并已经结转入主营业务成本,下月取得发票后,把原先暂估入库的红字冲销后,那已结转的主营业务成本怎么做账务处理?

2021-08-31 09:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-31 09:44

您好。再冲回结转成本分录,按发票对应金额结转成本

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快账用户4559 追问 2021-08-31 09:51

老师,我结转成本的分录为:借:主营业务成本 100,贷:库存商商 100;我冲回结转成本的分录为:借:库存商品 100,贷:主营业务成本 100;这样对吗

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齐红老师 解答 2021-08-31 09:57

您好,是不正确的,用红字冲回

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快账用户4559 追问 2021-08-31 10:05

老师,我按照红冲了之后,为什么库存商品期末余额刚好等于红冲的金额?

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齐红老师 解答 2021-08-31 10:06

您好,这个不清楚了,需要看具体数据

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快账用户4559 追问 2021-08-31 10:08

老师,您看下,这是数据截图

老师,您看下,这是数据截图
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齐红老师 解答 2021-08-31 10:09

您好,红字冲回暂估和结转成本后,按发票重新做入库和结转成本

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快账用户4559 追问 2021-08-31 10:16

老师,这是我月末的成本核算明细,您看是哪里有问题呢?

老师,这是我月末的成本核算明细,您看是哪里有问题呢?
老师,这是我月末的成本核算明细,您看是哪里有问题呢?
老师,这是我月末的成本核算明细,您看是哪里有问题呢?
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齐红老师 解答 2021-08-31 10:29

您好,因为您暂估与发票金额相同,那您不需要红字冲回后调整成本,直接调整应付账款暂估科目即可

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